借应付账款贷原材料, 借原材料贷生产成本, 借库存商品,贷应付账款,借生产成本贷库存商品。
老师,我们生产产品的原材料发票没有到,我现在需要暂估入库,暂估入库的数量啥都和发票一致,暂估完要领用出库至生产成本,再由生产成本转至库存商品,但是入库存商品的时候要入数量,这部分材料的数量录入的话就会增加库存商品的数量,这部分我应该怎么操作呢?分录是怎样的?只是针对暂估的这部分原材料
老师,请问一下,我之前购进材料,没有取得发票,就暂估入账的, 借:原材料 贷:应付账款 后来结转的, 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 现在我确定了发票,发现之前估多了20万,要怎么一步步调出去
老师 请教一下,我收到原材料暂估入库加入 借 原材料 10万 贷 应付账款 10万,然后也有结转成本 就是 借 库存商品 贷 原材料 ,我现在收到发票了,我应该怎么去冲回呢
老师,我想问一下我们单位之前买的原材料供应商没开发票,原材料已经领用出库了,供应商也不开发票了,要怎么入账啊这种,我们原先做了暂估的
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?这个原材料有的用完了,还有一部分还在加工中,我怎么做
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
没看懂,第一笔是不是借原材料度数 贷应付账款负数,后面应该怎么做呢
你好,第一个是红虫原材料入库。 第二个是红冲生产领料的。
现在这种材料已经不用了,但是账上一直挂着原材料暂估,用库存商品冲之前暂估的原材料
借原材料带应付账款之前只是这么说的吗?没有利用。
暂估做账是借原材料贷应付账款,现在用库存商品冲之前暂估的原材料应该怎么做呢
借应付账款,贷原材料,借原材料,贷应付账款。
库存商品呢
借应付账款,贷原材料, 借库存商品,贷应付账款。
用库存商品冲原材料暂估,库存商品不应该是在贷方吗
用库存商品充原材料,原材料再贷方
你这个业务相当于是之前应该做库存商品。你做错了,做成了原材料。
原材料没有做错,只是我们现在生产的一种库存商品不卖了,用来抵之前的材料暂估
你好,抵原材料的暂估是什么意思?我理解的底原材料的暂估是红冲你之前暂估的原材料入库。
对,冲的分录不应该是借原材料负数 贷应付账款负数吗,库存商品减少又怎么做呢
你不卖了库存商品不应该增加吗?在仓库里面。
你是生产领用了还是怎么了?
库存商品已经在库里了
那你当时做库存商品的时候怎么做的?按你这样说,库存商品和原材料都是在代发?
原材料为了不让账上在贷方,每次领用后,贷方有多少数,就重新暂估多少数
按照你写的借原材料贷库存商品做的这个。