借应付账款贷原材料, 借原材料贷生产成本, 借库存商品,贷应付账款,借生产成本贷库存商品。
老师,我们生产产品的原材料发票没有到,我现在需要暂估入库,暂估入库的数量啥都和发票一致,暂估完要领用出库至生产成本,再由生产成本转至库存商品,但是入库存商品的时候要入数量,这部分材料的数量录入的话就会增加库存商品的数量,这部分我应该怎么操作呢?分录是怎样的?只是针对暂估的这部分原材料
老师,请问一下,我之前购进材料,没有取得发票,就暂估入账的, 借:原材料 贷:应付账款 后来结转的, 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 现在我确定了发票,发现之前估多了20万,要怎么一步步调出去
老师 请教一下,我收到原材料暂估入库加入 借 原材料 10万 贷 应付账款 10万,然后也有结转成本 就是 借 库存商品 贷 原材料 ,我现在收到发票了,我应该怎么去冲回呢
老师,我想问一下我们单位之前买的原材料供应商没开发票,原材料已经领用出库了,供应商也不开发票了,要怎么入账啊这种,我们原先做了暂估的
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?这个原材料有的用完了,还有一部分还在加工中,我怎么做
老师,您好,我公司员工买东西基本没有发票,但对公又要给他转钱报销,账务该怎么处理呢
公司之间的股权转让,工商办理完毕后,还需要办理税务变更吗?
研发水电费怎么分摊,厂房租金要摊吗
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
没看懂,第一笔是不是借原材料度数 贷应付账款负数,后面应该怎么做呢
你好,第一个是红虫原材料入库。 第二个是红冲生产领料的。
现在这种材料已经不用了,但是账上一直挂着原材料暂估,用库存商品冲之前暂估的原材料
借原材料带应付账款之前只是这么说的吗?没有利用。
暂估做账是借原材料贷应付账款,现在用库存商品冲之前暂估的原材料应该怎么做呢
借应付账款,贷原材料,借原材料,贷应付账款。
库存商品呢
借应付账款,贷原材料, 借库存商品,贷应付账款。
用库存商品冲原材料暂估,库存商品不应该是在贷方吗
用库存商品充原材料,原材料再贷方
你这个业务相当于是之前应该做库存商品。你做错了,做成了原材料。
原材料没有做错,只是我们现在生产的一种库存商品不卖了,用来抵之前的材料暂估
你好,抵原材料的暂估是什么意思?我理解的底原材料的暂估是红冲你之前暂估的原材料入库。
对,冲的分录不应该是借原材料负数 贷应付账款负数吗,库存商品减少又怎么做呢
你不卖了库存商品不应该增加吗?在仓库里面。
你是生产领用了还是怎么了?
库存商品已经在库里了
那你当时做库存商品的时候怎么做的?按你这样说,库存商品和原材料都是在代发?
原材料为了不让账上在贷方,每次领用后,贷方有多少数,就重新暂估多少数
按照你写的借原材料贷库存商品做的这个。