学员,你好。开具发票是根据真实业务发生为依据哦,虚开发票是有风险的。
老师,公司饭堂承包之前一直没有开票给我的,我按收据每月做大概Ⅰ万多元伙食费的,约30人,现签定合同叫承包人去税局代开发票,也把之前的补开平均每月3万元1-7月的发票全部开回来,个人所得税要交多少钱呢
我6月开了一家公司,因为不懂财务,7月8月开了很多发票出去(真实业务),但进项发票我不懂,也没问供应商要,所以没多少进项发票进来,7月8月合起来要交80多万的税。国税电话打来我才知道原来是要进项发票抵扣的。昨天一家代理记账公司找到我,在我们县城还是小有名气的,说叫我们找他代理,问我进项发票能不能取进来的,我问了供应商,都是可以提供的,因为7月8月我不懂没问他们要,所以就先没开给我。然后代理记账的人说,以后进项发票取进来,拿来抵7月8月的税款。我自己上网查了一下,就算9月取进来足够的进项,也没法抵以前的税款了。但代理记账老板信誓旦旦的说她有办法的,有认识的人。请问是可以税务局内部操作的么?我怕被骗钱。
老师,请问一下我们是租赁公司,跟个人,有7-8个人,租了汽车,还有挖掘机 ,我们然后在租赁出去的,个人那些都是跟我们公司签订的合同,他们去税局给我们代开发票,我们能收嘛?能做公司成本嘛?还有税点这个应该怎么交,我们老板说税这个他付款的,
请问一下我们是租赁公司,跟个人,有7-8个人,租了汽车,还有挖掘机 ,我们然后在租赁出去的,个人那些都是跟我们公司签订的合同,他们去税局给我们代开发票,我们能收嘛?能做公司成本嘛?还有税点这个应该怎么交,我们老板说税这个他付款的,
老师,就是嗯,我们有一个单位,然后他去年做了40万的暂估成本,然后现在他把票补上来了,但是他开的票,这个是是差额征税的发票,那我去冲暂估的时候,我是按差额征税这个金额去充,还是说按开票金额去充啊,这个有点不太清楚。劳务公司
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
账和税交给代理记账了,我现在顶多是个助理。能去开发票吗
学员,你没懂我的意思,我的意思是如果是真实业务可以,企业和你之间有没有产生什么业务吗?
没有,我就是助理
其他会计说可以,税局不查
这是我的建议,你再考虑下吧。