你好,员工工资可以计入成本,也可以进入到管理费用。

根据资料(2),下列各项中,甲公司向生产工人发放电暖器的会计处理正确的是()。160000A.借:应付职工薪酬-非货币性福利160000贷:库存商品160000B.借:应付职工薪酬-非货币性福利180800贷:库存商品180800C.借:主营业务成本180800贷:库存商品180800D.借:主营业务成本160000贷:库存商品1600004.根据资料(3),下列各项中,甲公司销售N产品相关会计处理正确的是()。A.确认收人:借:银行存款3390000贷:主营业务收入3000000应交税费-应交增值税(销项税额)390000B.确认收人:借:应收票据3444500贷:主营业务收人3000000应交税费-应交增值税(销项税额)390000银行存款54500C.确认收人:借:其他货币资金-银行汇票3444500贷:主营业务收入3000000应交税费-应交增值税(销项税额)390000银行存款54500D.结转成本:借:主营业务成本2500000贷:库存商品25000005.
检查一下会计分录:1.老板张三,转钱到公户(法人不是老板) 借:银行存款—公户 贷:其他应付款—张三 2.转钱给抖音基地保证金 借:其他应收款—公司(核算账户是公司名字) 贷:银行存款—公户 3.预充值给抖音基地做快递费, 借:预付账款—公司(抖音基地) 贷:银行存款—公户 4.抖音收入到公户 借:银行存款—公户 贷:主营业务收入 5.公户转钱给另外一家公司(甲公司),(我们自家的公司) 借:预付账款—甲公司 贷:银行存款 6.转给公司一个员工,25万,写着报销款, 7.老板转钱走, 借:其他应付款—张三 贷:银行存款—公户 8.发员工工资,社保,个税, 先做: 借:主营业务成本 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬
一、积分红包的财税处理 (2)心语服饰店账务处理: ①王女士用积分购物,心语服饰店确认收入时: 借:应收账款——王女士 2160 应收账款——平台积分 100 贷:主营业务收入 2000 应交税费——应交增值税——销项税额 260 20 一、积分红包的财税处理 ②心语服饰店收积分款时,自平台积分账户将积分折价款100元划转至该 店账户。 借:银行存款——其他货币资金 100(请问银行存款下面可以设置其他货币资金 二级明细吗??) 贷: 应收账款——平台积分 100 提问:(请问银行存款下面可以设置其他货币资金 二级明细吗??)
请教一下老师 请问一下 3月份有一笔微信收款3万提现转入基本户,然后当月的工资15000。 借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款 贷其他货币资金 员工工资是不是计入营业成本,请问如何写整个账务处理的会计分录…
郭老师,简易计税之前的会计做的是,借应收,贷主营收入,贷简易计税。借应交税金-简易计税,贷主营业务成本-简易计税。工资计提,借其他应付款-代发工资,贷应付职工薪酬。结转,借主营业务成本,贷其他应付-代发工资,这个看着有点不懂,跟我以前请教你的不大一样
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
现在单位没有成立工会的,原来交的工会筹备金以后是不用再交了,还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢?
老师,我想问下,项目经理垫付了员工的工资,有的员工不做了,马上就要拿到工资,项目经理支付后,公司可以对公打给项目经理么(项目经理有微信支付凭证),报个税的时候就直接报这个员工的个税
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
计入成本如何写会计分录
借主营业务成本工资 贷应付职工薪酬。
收入30000 借∶银行存款 30000 贷∶主营业务收入 30000 借∶管理费用15000 贷∶应付职工薪酬 15000 借应付职工薪酬15000 贷∶银行存款 是这样做分录吗?那期末结转 营业收入30000,但是营业成本是0? 这样利润表对吗?
对,没错,是这么做的。
营业成本为0 有问题吗?
计入了管理费用,营业成本是营业没问题。
那如果计入营业成本 如何做分录呀
管理费用换成主营业务成本就成了