你好这个没区别,都是属于服务。
高新技术企业除了技术转让服务收入还有什么收入?技术转让税收优惠政策是500以内不交企业所得税,超过500万元的部分减半征收。这个和优惠减按百分之15有什么区别。我的理解是只有技术转让服务享受这个减半征收,除了技术转让服务的其他收入按15%征收吗?如果是这样的话可以选择分别征收吗?还是必须得选择一种。
请问老师,餐厅的销售收入,企业所得税汇算清缴收入这张表应该填写到提供劳务服务对吧?
快递服务行业,在填企业所得税汇算清缴的时候是填销售商品收入还是提供劳务收入
汇算清缴里高新技术企业优惠情况明细表,一、本年高新技术产品(服务)收入 、产品(服务)收入、技术性收入是指什么啊?如何填
老师,像那种提供研发技术服务啊、餐饮服务,报企业所得税汇算清缴那个收入明细表,放销售劳务收入还是放销售商品收入啊
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
但是有分栏填写
你好,你技术服务,就填入技术性收入
那产品(服务)收入又是啥
你好,这是属于服务类的。比如工程施工啊,劳务啊这些的。
好的谢谢
你好,不用客气的了。