您好,我们是生产企业吧,有产成品完工就要结转成本的,跟收入是无关的

老师,我们是建筑行业,本月没有收入,但有成本,月末需要结转成本,但是没有收入怎么结转成本呢?
老师,这个月没有收入,但是有工人工资和一些费用,请问月末怎么结转成本
有销售收入,但实际上没有成本发票,也没有库存,销售成本也没法结转,该怎么处理,当月可以不结账成本只有销售收入吗
老师,内账,本月没有销售收入,但是有工人工资,要结转成本吗?
本月没有销售,但是有人工工资和水电,不需要结转主营成本,生产成本和制造费用是放在账面上吗?
附加是什么?请举个例子!我理解的是。 是客户的附加,要退给他,是那货款总金额,×税点 再拿总金额-去×税点得到的数=出来的金额就是要退的客户的附加 对吧
朴老师,箱包制造公司想开劳务票,加经营范围,纺织类加工,工商那边不让加加工类,这个怎么弄呢老师
今天老板让我开票,但是账号密码这些都不知道,老板也不是很清楚,我现在怎么处理呀?
利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) 报表中的本期和上期 分别指的什么时间
老师好 固定资产清理转到营业外支出-非流动资产毁损报废损失,还是写:营业外支出-固定资产盘亏损失啊
收取工程中介费/居间费应开什么类目的发票,需要什么经营范围
朴老师您好,有这么一个情况,请你内账的角度思考:春节后我们是2月28日上班,所以2月份每个员工就只有一天的收入,但是2月份仍然需要缴纳社保费,由于我们是内账,当初聘请某员工的时候已经双方同意不管以后买不买社保总收入我举个例子就只有6000元/月,如果你不买社保全款给付你6000元工资,如果你买社保就按照6000-当月的社保费余下的差额就现金发放,所以员工A 2月份的工资就举例只有200元,但是公司已经帮她全款缴纳了社保费,所以她收了这个200元工资后需要额外补给公司1000多元的社保费,我们今天已经把2月28日以及3月份的工资全部支付完毕,这个员工收到工资时往上反应2月份收入太低,退回公司社保费之后生活压力非常大,申请公司补偿600元,后面老板同意了并且让财务微信转账600元给她,请问涉及到的这个情况我怎么分录呢
客户扫公司公户付款码付款,代理记账公司说可以不用开票,但是要报收入,,正常都是公户收款开票。这扫码付款到公户可以不用开票?
老师请问下今年是不是不能开劳务-加工费了,改为开简称为修理修配服务-加工费对吧
长护险能做个税扣除么?
也没有完工产品
只有半成品,工人工资要结转成本吗?
哦哦,没有完工的话,工人的工资还是在生产成本里,不用结转哦
那月底做账一直在生产成本里吗?等到下个月在做结转吗?
您好,是的,我们要有完工才结转的,
好的,谢谢老师了!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~