你好,那不行。得有明细账。跟她要吧
老师,做账会计给我一份资产负债表,收入支出表,支出明细表,其他应付款余额表,让我去税务局申报这个季度的报表,我在电脑上打开了税务局的只有资产负债表,利润表,和现金流量表。我要怎么报啊
老师,您好,我是6月份开始接账建账,前面会计做的报表净利润是-300万,我应该在金蝶软件中如何提现?开始我输入未分配利润期初数,但提示资产负债表和利润表之间勾稽关系不对,如何处理
老师,我想问一下现在新接手的账,是不是要把上月初的资产负债表、利润表、现金流量表的数据先录入做账软件中。然后再根据提供的原始凭证去做会计凭证?那如何确定对方给我的这些数据是正确的?
老师,我们现在开始年报,全年是外账负责,12月截止,现在会计只给了资产负债表和利润表,没有现金流量表?我要怎么提取数据
老师我想问下,我半路接账过来的,从今年4月开始做账,我按之前的期末余额和本年累计已经录入初始余额了,现在。资产负债表的数据已经平了,但是利润表的利润总额少200元,我看了应该是工会经费的200导致的吧,这样怎么处理
老师我们刚开始是一个生产车间,现在又加了一个车间生产塑料颗粒,这这种颗粒是我们之前的车间生产时用的一种原材料,老师我在最开始没有给一些科目加二级是一车间还是二车间,现在有有第二个车间了我要怎么办
如果对方是一般纳税人,他开的是3%的专票,我们给他开专票,他也抵扣不了吧?
老师,您好,金蝶账无忧,平时结转损益后,本年利润一直挂着,直到12月结转的时候,才一次性转入未分配利润里面,那么平时财务报表里面的未分配利润的数字,是仅仅上年末结转的数字,还是未分配利润和本年利润,加在一起的数字,谢谢
老师,你好! 就是小规模不超过30万的普票免征增值税额,不是转到营业外收入吗?就是汇算清缴的时候可以调减吗?
老师,一个老板有两个公司,一个商贸公司,一个物流公司,物流公司主要是给商贸公司拉货的,也就十几辆车,偶尔会有些外部的活,这样的话,老板的物流公司给商贸公司开运费发票,建立运输合同,只要价格公允就没什么问题吧,理解的对吗
老师,公司为小规模,2024年第一季预缴了9000元企业所得税,2025年做汇算清缴时,需退9000元,但税务总部的审批意建是“不同意,经案头审核,企业所得税申报收入与增值税不一致,存在涉税事项待核实,不同意本次申请”。那这个公司不处理,不退税了,有什么影响吗?
核定的个体,需要做纳税申报吗?是不是在核定额以内,不用申报啊?
老师您好,购买方提交红字申请,销方本月没开红字发票,就不会造成购买方本月增值税增加是吗?本月销方开了红字发票才会增加购买方的增值税金额是吧
老师,请问我公司提供的完全境外服务,开发票的时候开0税率还是开免税服务?
老师,我报考中级,图片中要上传的属地证明是什么东西?
我拿到科目余额表应该怎么建账呢
我建账的时间是24-1月 目前收到了会计发来的科目余额表了(她发的是23-12月的科目余额表)
你好,根据科目余额表的余额,作为新建账套的期初数,先录在新账套里。以后发生业务正常做凭证就行了
是科目余额表的期末余额录在期初建账里吗?具体是借方还是看贷方呀 我现在脑子好乱
你好!借方录借方,贷方录贷方。说白了,就是就相当于把数腾过去
我的期初建账,只有年初余额可以录,然后年初余额录完就自动代入成了期末余额,这个也是通过科目余额表录吗?
你好,期初余额不是自动成期末。你咨询下你用的软件的客服,录入的地方是否正确
我是年初建账(24.1月)的期初数据是可以根据资产负债表23年12月期末的数据录吧? 期初这样是对的吧
你好,是的,期初是这样是对的
好的 谢谢老师 那我还是可以根据资产负债表期末来做期初的
不用客气,可以根据资产负债表期末来做期初,祝你工作顺利
那利润表呢 只看本年的嘛
你好,利润表没有余额,不需要录期初。往年的利润已经通过利润分配-未分利润反映了,录它的期初即可