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老师,您好,我是6月份开始接账建账,前面会计做的报表净利润是-300万,我应该在金蝶软件中如何提现?开始我输入未分配利润期初数,但提示资产负债表和利润表之间勾稽关系不对,如何处理

2021-08-05 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-05 18:45

你用的期初数是哪个月,未分配利润就要对应

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齐红老师 解答 2021-08-05 18:46

不能一部分年初,一部分6月的数据

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快账用户2005 追问 2021-08-05 18:46

我用的是6月份的未分配利润,但是输入,表间关系不对应

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齐红老师 解答 2021-08-05 18:49

其他资产取得6月末数据哦哦

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你用的期初数是哪个月,未分配利润就要对应
2021-08-05
看下是不是调整过以前年度损益调整
2025-01-05
你好  快账的问题学堂有专门的客服人员处理的 。 你需要加快账**客服提问,kz201904   到时快账问题都在里面问客服即可。  
2021-01-05
您好,看我们的凭证分录里有没有直接用 未分配利润这个科目的分录
2024-07-14
您好,这些属于损益类科目,需要录入。应设置主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入等科目核算。
2020-11-07
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