借应付职工薪酬公积金 其他应收款个人负担的 贷预付账款

老师你好:做凭证时,支付职工工资,社保和公积金什么时候是用其他应收款?什么时候是用其他应付款?
老师,请问支付管理费用,陪餐费,预收账款里面有钱,想用预收支付,凭证怎么做
支付预付款给对方公司,金蝶凭证怎么写?
老师,公司支付货款,凭证怎么做
老师,支付公积金用预付款支付凭证怎么做
管理费用的分录 是怎么写的呢?
老师 原本应摊销23000元,被弄成了固定资产摊销了3年(现刚摊销完1年),还余着15333.32元未摊销,要怎么账务处理啊
老师您好 我们是生产企业 采购办公用的电脑 用公户付款 回单上用途备注什么合适
老师就是我们公司生产需要木片,我现在做4月份的账,木片余额只有六万多,我们生产一吨淀粉需要用0.55吨木片,1吨木片是360元,上个月生产淀粉1578.15吨淀粉,需要木片金额是312473万元。今年买木片时间是5月开始的,上一次买木片记录的时间是去年12月18号,应该今年4月底之前用的都是库存,但是账上的金额远不远不够结转,这个我要怎么办
我想查一下公司的监事是谁,在那里可以查到
就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费,每个月支付给个人,企业所得税汇算清缴可以扣除么?全年开840元的一张收据可以么?还是按月开每月开70元的收据。
老师您好,我的房租一次性支付了一年的,从25年7月到26年6月,一次性记入了当期费用,如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里,还是填在其他里呢
我们签订了一个加盟酒店装饰工程设计服务合同,有甲方乙方丙方,甲方是加盟方,甲方加盟到丙方,乙方是设计方,合同约定,丙方代甲方支付本合同约定的设计费。现在是设计费丙方支付给甲方,甲方再支付给乙方,但要求乙方开设计费发票给丙方,这样合理吗?@董孝彬
老师,请教一下:实收资本实缴22365400元,认缴工商注册资本为:40000000元,那么我的资产负债表的注册资本要填什么是工商上面的还是实缴的?
老师 个体工商户有月销售额不超过10万 季度销售额不超过30万 免征教育费附加和地方教育费附加这个优惠政策吗?
老师贷预付账款,那预付账款的贷方余额就增加了啊
你好预付账款贷方是减少
老师,写错了,是预收账款不是预付账款
预收账款当时咋做的 借预收账款贷银行存款的吗
是的老师,当时是这样做的
借应付职工薪酬公积金 其他应收款个人负担的 贷预收账款 没余额
预收账款贷方有余额,是不是代表负债增加,我现在是要把预收款做平
预收账款贷方余额表示减少呀,表示对方欠了你的钱,不是提前收别人的。提前收别人的是代发。