只用一个往来科目,主要看个人习惯

社保公积金什么时候是其他应收款?什么时候是其他应付款?
为什么支付工资的时候,其他应收款到住房公积金和社保费变少了?
不懂为什么支付社保时是为什么不是借:应付职工薪酬 、贷:银行存款,而是贷其他应付款~社保和公积金呢
支付职工社保的时候:借:应付职工薪酬—社保费 其他应收款 贷:银行存款。 这部分其他应收款发放工资的时候怎么扣减呢,分录怎么做?
老师,你好,帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候,借:管理费用-社保80,其他应收款-社保30,贷:银行存款110。计提当月工资的时候,借:管理费用-工资1000,借:应付职工薪酬1000。次月发工资的时候,借:应付职工薪酬1000,贷:其他应收款-社保30,银行存款970。
老师,多暂估的怎么做账
你好老师,我司在23年发生无票支出955646.94,24年发生无票支出594442.11,均没入账,一直挂在其他应收款-法人名下,导致金额巨大,这个要怎么处理呢?
你好老师,税务预警补缴增值税怎么写分录
国外客户可以给我付人民币吗, 他们觉得付美元汇率损失大,我公司是外贸出口退税企业
支付的佣金签了合同的,签订合同,支付都是在2024年完成的,付了后当时挂着账没处理,这个现在要怎么处理?
老师,请问公司注销时,账面上的资金是先退回实收资本,还是先分配未分配利润
报关单出口方式是EXW,显示杂费是500元。申报销售金额10万元人民币,那这样的话,开发票按照多少开具?fob价是多少?
请问,劳务派遣差额征税,可以抵扣进项税吗?
老师 法人借款5万,给了业务部做提成,可以写一个提成表签字核销借款吗?
海关罚款可以计入到销售费用里嘛?