增值税主表吗 自己填写就可以的

▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数。这是什么意思?我是哪里填错了吗?
尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%。报表时出现这样的情况是哪里出现问题,要怎么才能通过
老师,请问增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额有金额,这个金额是本期应补交的增值税额吗?
老师,请问增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额有金额,这个金额是本期应补交的增值税额吗?
这个小规模的增值税申报表,请问本期应纳税额1440,和本期应纳税额减征额,这两个数额是怎么计算出来的。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般的时候打开就带出来了嘛
这个上面的本期应纳税额不能填
你是主增值税主表里面的吗?
减免什么业务的,你重新保存一下减免明细表。
看了一下减免的没问题,14931.39,正好是本期应纳税额减征额
减免表里面实际抵扣金额有是吗?你重新保存一下,你看一下它自动取数吧。
郭老师,重新保存一下,还是没有变化,本期应纳税额没有数,还不能填写
你好,你看下你其他的页面能填写吗?主表里面。我们这边一般纳税人小规模都是可以自己填写。
小微企业免税额可以填写,一般这个自动带出来税额,这个没有带出来,也不能填写
季度销售额30万以上的吗?
他有一个服务,还有一个货物,你看下是不是一列能填写,一列不能填写。
这个销售额可以填写
销售额填写0,下面这个减征额也不变还是14931.39
截图你的申报表看一下的
老师您看一下
那这里应不应该有数字?你是不是减免明细表实际抵扣金额填写了,你别填写实际抵扣金额。
应该有数,我给删除了写0还是有数,减免那张表里,我也改成0了,还是有数
那就是系统不对,找你税务局的