增值税主表吗 自己填写就可以的

尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%。报表时出现这样的情况是哪里出现问题,要怎么才能通过
老师您好,这个增值税本期应纳税额10083.15元,本期应纳税额减征额1188.12元,实际应纳税额8895.03元,我想问一下,附加税减半征收,增值税也有减税额吗?这个是系统自己跳出来,还是自己填上去的?
老师,请问增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额有金额,这个金额是本期应补交的增值税额吗?
老师,请问增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额有金额,这个金额是本期应补交的增值税额吗?
这个小规模的增值税申报表,请问本期应纳税额1440,和本期应纳税额减征额,这两个数额是怎么计算出来的。
老师,公司人员不够30人,需要申报残保金吗
知识产权公司代理专利申请和专利年审代垫的相关费用,客户把代点垫的相关费用跟代理费一起打到公司账户,公司只是开代理费,这样是不是得全部报增值税?
请问参与利润分配属于股东吗?
请问公司考虑向外投资一个项目,直接参与占股分配还是利润分配更好呢?
快账旧系统进不去了,麻烦网址发过来一下,我得做账报税了
您好,暖暖老师,小麦是初级产品,一般纳税人开9%普票,我问的是他为什么老是开普票,不开专票,一般纳税人给别人开票,一般都是专票,他为啥老是开普票?一般纳税人在哪种情况下开普票?
老师,做股权转让时,账上之前有100万的暂估成本,需要变成利润吗
5月做账: 借:管理费用-办公费9000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1000 贷:其他应付款-老板10000 这笔费用不能做账,也不能抵扣,但是五月做了账也抵扣了,6月账务里怎么更改呢
自然人代开出租房产的发票,一年20000元,需要缴纳哪些税费?如何计算
老师你好,装饰装修公司,在归集的时候 用工程施工-材料费,结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 这样吗?
一般的时候打开就带出来了嘛
这个上面的本期应纳税额不能填
你是主增值税主表里面的吗?
减免什么业务的,你重新保存一下减免明细表。
看了一下减免的没问题,14931.39,正好是本期应纳税额减征额
减免表里面实际抵扣金额有是吗?你重新保存一下,你看一下它自动取数吧。
郭老师,重新保存一下,还是没有变化,本期应纳税额没有数,还不能填写
你好,你看下你其他的页面能填写吗?主表里面。我们这边一般纳税人小规模都是可以自己填写。
小微企业免税额可以填写,一般这个自动带出来税额,这个没有带出来,也不能填写
季度销售额30万以上的吗?
他有一个服务,还有一个货物,你看下是不是一列能填写,一列不能填写。
这个销售额可以填写
销售额填写0,下面这个减征额也不变还是14931.39
截图你的申报表看一下的
老师您看一下
那这里应不应该有数字?你是不是减免明细表实际抵扣金额填写了,你别填写实际抵扣金额。
应该有数,我给删除了写0还是有数,减免那张表里,我也改成0了,还是有数
那就是系统不对,找你税务局的