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郭老师,这个增值税申报表打开本期应纳税额没有数,本期应纳税额减征额14931.39,这是你哪里出现问题了啊

2024-04-17 07:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 07:23

增值税主表吗 自己填写就可以的

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快账用户3800 追问 2024-04-17 07:24

一般的时候打开就带出来了嘛

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快账用户3800 追问 2024-04-17 07:25

这个上面的本期应纳税额不能填

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齐红老师 解答 2024-04-17 07:45

你是主增值税主表里面的吗?

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齐红老师 解答 2024-04-17 07:46

减免什么业务的,你重新保存一下减免明细表。

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快账用户3800 追问 2024-04-17 07:55

看了一下减免的没问题,14931.39,正好是本期应纳税额减征额

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齐红老师 解答 2024-04-17 08:00

减免表里面实际抵扣金额有是吗?你重新保存一下,你看一下它自动取数吧。

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快账用户3800 追问 2024-04-17 13:31

郭老师,重新保存一下,还是没有变化,本期应纳税额没有数,还不能填写

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齐红老师 解答 2024-04-17 13:32

你好,你看下你其他的页面能填写吗?主表里面。我们这边一般纳税人小规模都是可以自己填写。

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快账用户3800 追问 2024-04-17 13:34

小微企业免税额可以填写,一般这个自动带出来税额,这个没有带出来,也不能填写

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齐红老师 解答 2024-04-17 13:36

季度销售额30万以上的吗?

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齐红老师 解答 2024-04-17 13:36

他有一个服务,还有一个货物,你看下是不是一列能填写,一列不能填写。

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快账用户3800 追问 2024-04-17 13:38

这个销售额可以填写

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快账用户3800 追问 2024-04-17 13:39

销售额填写0,下面这个减征额也不变还是14931.39

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齐红老师 解答 2024-04-17 14:01

截图你的申报表看一下的

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快账用户3800 追问 2024-04-17 14:03

老师您看一下

老师您看一下
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齐红老师 解答 2024-04-17 14:07

那这里应不应该有数字?你是不是减免明细表实际抵扣金额填写了,你别填写实际抵扣金额。

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快账用户3800 追问 2024-04-17 14:09

应该有数,我给删除了写0还是有数,减免那张表里,我也改成0了,还是有数

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齐红老师 解答 2024-04-17 14:12

那就是系统不对,找你税务局的

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增值税主表吗 自己填写就可以的
2024-04-17
你好,十五行的那个是第一行的金额乘以3% 16行的那个金额是第一行的金额乘以2%。
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你好,第30行 是本期交纳上期应纳税额,不是补交的。
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你好,意思是提示你这个等式要相等,你看下报表数字是不是相等的
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对的通红月是这样的
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