签订劳动合同按工资,如果不是这种就是按劳务报酬。
请问老师。我们是建筑装修公司属于分包单位,民工工资由总包代发,民工的个税申报由我们分包申报,民工属于班组长的人 没有和我们公司签订任何协议合同。如果按照劳务申报的话税率太高了,只能按照工资薪金去申报,现在有一个问题就是,这个民工工资不是每个月都会发,而且人员流动性也很大,比如我这个月申报个税,之后几个月都没有发放工资 这个做零申报吗?一直做零申报的话风险会不会很大?
老师,我问一个问题,就是提成款会不会影响社保基数。公转私提成款是备注提成款还是工资还是居间费还是劳务报酬。业务员扣个税他们也不愿意,成立个体工商户也不愿意。专项附加他们有些也提供不了。如果备注居间费别人也不会开票和提供合同,承担个税。备用金五万,公司开销大,一个月也不够用
老师,我单位这里老师请了一些高校老师来上课,上课都是上半天而已,如果以劳务报酬申报个税,那些老师不愿意去税局开票,并且劳务个税又高。如果以工资薪金申报个税,那些老师的课酬是按小时计算的,不知道怎样在工资表体现,况且以工资薪金申报个税我也觉得存在风险,麻烦老师有空帮我解答一下,谢谢!
老师,我想咨询你一下,如果有一个个人用我们建筑劳务公司的资质,他们公司员工有一百多人,我通过我们劳务公司给他们员工发工资的话,是不是按照工资申报个税,而且需要缴纳相应的工会经费?他们这边应该就是只是买了工地集体工伤保险,您看我这种情况是申报个税还是说让用资质的这个人代开发票,但是这个人又不愿意代开发票,所以您能不能给个建议呀?
老师,我们公司是建筑劳务性质的,给临时工以工资形式发放劳务费,请问1、多少钱以上需要代扣代缴个人所得税?2、如果工人不愿意开具发票是不是不能税前扣除?3、因为是临时工人,数量太多了,公司如果不申报个人所得税会有什么影响呢?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
没签, 如果按劳务报酬申报个税 ,这个税款 双方都不愿意承担,同时这些老百姓也不愿意去开具发票给我们,所以我们公司成本票都没有,汇算清缴的时候支付这些老百姓劳务费全部要纳税调增,涉及金额到上百万元。
也是这样的,没有票的正常账务处理纳税调整就行。
老师我们公司是农业企业,自产自销初级农产品,如果在企业所得税汇算清缴不调增这些劳务费会不会有什么问题不
有问题的没有发票的要纳税调整。
老师有办法可以解决劳务费发票的问题不。
你好,就是个人去税务局代开发票。
是金额小的单次小于500元的用收据也行。
都高于500,而且他们不愿意去税务局代开发票,如果我把这些劳务费做工资申报个税会不会有什么问题
好税务局一般会问的会的。
如果这样 我准备申报工资薪金个人所得税 这样就可以解决发票的问题了
老师 如果申报工资薪金税务局会问哪些问题呢
需要有劳动合同交社保。
然后他还会影响产保金工会经费,这些你比如说你这两项交的少,税务局就会找你。
如果我把这些劳务费都作为工资薪金申报,工会经费和残保金我都会报的。
那您就正常按公积金报呗,把劳动合同也补上。