你好,可以复印下,并做一账明细,今年和去年的金额 然后复印件放在去年的,原件放到今年,后面都放明细

收到了一张发票,上面开的是去年加工产品的加工费,但是当时不知道这个加工,所以没有入账并且产品已经结转。现在收到发票入库和账务应该如何处理呢?
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
供应商把去年和今年的货款,开到一张发票上去了,汇算清缴时,把去年的部分抵扣掉了,我不知道这张发票是该附到今年的凭证后面,还是去年的凭证后面,不知道这张发票该如何处理
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
郭老师,请问劳务派遣差额征税要求工资和服务费必须开在一张发票上吗?
老师您好,3月份老板开了很多费用票回来,这些费用票都是机票,飞机保险费,开票日期是3月份,但备注栏那里全部备注2023年过2024年从哪里起飞到达哪里的。有两万多,这样能去在今年3月份费用里面吗?
之前公司是认缴注册资金,现在我要实缴,是股东直接打款进账户就行,还是要验资才算?
总公司将一批不使用的库存无偿给子公司,子公司收到:借库存商品,贷资本公积,出库用于床垫等直接用于客房直接使用怎么做账?
小规模公司做测量的,主要支出也是人工费,工人工资借方能不能直接入主营业务成本科目
谢谢老师
不客气,祝工作愉快