借应交税费,应交增值税贷其他收入617.53,如果不需要交税的。

比如,预收10个月租金10300元,开具免税发票10300元,此时做会计分录: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10300 对吗? 若是开具3%税率的发票: 借:银行存款 10300 贷:预收账款 10000 应交税费-应交增值税 300 对吗? 每月末摊销收入: 借:预收账款 1000元 贷:主营(其它)业务收入 1000元 对吗? 若是对,我本月开的发票是10300元,税是300元,我确认的收入却是1000元, 填制增值税报表时,发票上的数10300元和本月确认收入1000元对不起来,怎么办? 这个问题一直困扰我,谢谢老师解惑?
宏达公司为增值税一般纳税人,适用13%税率。6月份发生经济业务如下:(8)15日,销售甲产品一批,开具专用发票注明价款500000元,增值税65000元。同时,以银行存款替购货方垫付运费4000元,运费发票已转交购货方,款项尚未收到。(9)16日,某购货单位将甲产品一部分退还给宏达公司,价款为110000元,增值税额为14300元,公司已开具负数发票,退货款以银行存款支付。(10)18日,以新研制产品向某公司投资,该批产品生产成本为200000元,无同类产品售价。(11)20日,销售乙产品200件,每件标价为不含税单价1000元,给予对方提供八折优惠,并将折扣额与销售额开在同一张发票上,同时约定付款条件为“2/10,1/20,n/30”。(12)23日,由于管理不善仓库丢失乙产品一批,生产成本10000元,其成本中耗用原材料比重为60%。编写会计分录(虽然题目不完整,但是只需要写这几个的会计分录,不影响,谢谢老师!!)
老师您好,我公司是小规模纳税人,2021年6月份我公司开给A公司一张1200元的物管费增值税普通发票,当时的会计分录是:借应收账款-A公司 1200元 贷:主营业务收入-物管费1165.04元 贷:应交税费-应交增值税-销项税额34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收这笔物管费,A公司说这个发票是去年开的,已经过期了,要求我公司给他重新开具发票,请问我现在该怎么办?
老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账主办会计,是一般纳税人,合伙企业,公司有运输车辆13部,其中一个老板有16部私车,今天发生了一笔业务,是这样的,老板有部私车修理了,产生费用1790元。老板先把这笔款转入私账里,然后叫出纳走公账付款给修理厂,修理厂给开出公司的专票。老师,我想问这笔业务的分录怎么做?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
老师,我们新的公司,老板说的,不用员工打考勤,就是规定的时间来了,就行了,我们会计,做账,不要留证据吗?考勤表,不要吗?老板是不是不懂,这个,还是说随便,都可以,我的意思,要么用考勤表,要么用钉钉,不知道钉钉,收费不?老师,这个你懂不