您好,这个您的开票内容是什么呢?是成本类的还是费用的?
每个季度申报企业所得税时,成本的发票还没收到,但是把成本数据报上去了,马上年底了,还是没收到,请问明年做税务年报的时候做调整吗还是在明年多久以前取得发票就可以在年报的时候不做调整
老师,我去年有笔费用漏计提,在5月去的发票了 我做汇算清缴的时候做费用调增,同时会计账务5月处理调整以前年度损益 那我报去年的财务报表时,要调整报表,把这笔费用加上去吗
22年调整了以前年度损益调整(21年的费用没有入费用),在做22年汇算所得税的时候,这部分费用应该填哪张表呢?是去调整21年的报表的数据?还是直接在22年里面填?请问老师,具体是哪张表呢?
老师,年初收到去年的成本费用发票,在填企业年报时候怎么处理?把去年的账调了?还是填报时候直接调整?
24年的时候改了22年的企业所得税年报中的营业成本,请问这个要做账务处理吗?当时不是在纳税调整的表填的,直接改的营业成本。
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
都有,成本票也有,费用票也有
成本类的发票直接入账就可以,费用类的发票需要通过以前年度损益调整入账。