你好,这个商品现在到了吗?

你好。老师,我们公司购进一批货物,10万,对方当时没给我们开发票也没有发货,当时我们借记预付,贷银行存款,后来他们给我们开进来9万发票,还差10万发票,这个我们怎么做分录入账
老师,你好,保理公司代收货款,当时做账是,借银行存款贷应收帐款,保理费借应付帐款贷银行存款,保理公司给开发票时借财务费用贷应付帐款,这样收款时的应收账款就不平了,应该怎么做账
老师好,请问我2023年4月份开具了一张蓝字发票,现在需要部分红冲,查了一下需要购买方把当时开的蓝字发票确认入帐之后,我们销售方才能部分红冲,但是当时4月份购买方都没有确认入帐,那如果说现在点确认入帐会有什么影响吗???
你好!老师,我们做的是内帐,采购商品入帐,借:预付帐款,贷:银行存款,但是我们发票不是当时购货当时开发票,是我们需要进项的时候一起把之前的开了,这个该怎么入帐
你好!老师,我咨询一下问题 我们购买商品付款当时商家没有发票,都是我们需要的时候才找客户开的,入帐,付款时,借:银行存款,贷:预付帐款,入库取得发票,借:库存商品,贷:预付帐款,这是内帐,不入库库存商品不对,这样对吗
商品收到了
借库存商品带应付账款暂估
我看之前老会计入帐:借:库存商品,贷:预付帐款,金额是开发票含税金额,,我不明白为什么要做应付帐款
当时都付款了,
好,因为你体现出暂估来体现出没有收到发票。