对的是的需要填写。

研发费用加计扣除优惠明细表中的直接从事研发活动人员工资薪酬,五险一金还有直接用于研发活动的材料,这些是通过研发支出这个科目的发生额来算的吗?
老师,汇算清缴时,填职工薪酬支出及纳税调整明细表时,里面的工资薪金支出包含生产工人和研发部的工资吗?
老师, 企业所得税年报,A105050表中的“工资薪金支出”按照账载金额据实填写,研发费用加计扣除A107012表中“人员人工费用”按照归集在研发费用下的工资金额填写。这样的话A105050中的数据是大于并包含A107012的数据,这会不会重复啊?
老师我想问一下、在填写职工薪酬纳税调整明细表时候、工资薪金支出是填写应付职工薪酬借方数据还是管理费用下面的工资数据
老师,汇算清缴申报表A105050职工薪酬纳税调整表里的工资薪金支出数据有包含研发费用里工资薪金和五险一金的数据,那在A107012研发费用加计扣除优惠明细表里填列研发活动费用明细的时候还在再一次填写研发人工的工资薪金及五险一金的数据么
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
您好老师,电商一般纳税人,因每月都收不到对应的进项发票,所以没有增值税税负率,那按理没进项税就销项税有多少就交多少增值税的,但问题是有住宿差旅费发票等其他专票够抵扣可以不交税的,那请问这样可以吗?
请问老师,美团显示营业额100万,但是甲餐饮企业实际收到80万,被扣除了手续费,佣金等20万。请问甲企业怎么做账?
为啥工资薪金这块儿填过了研发费用相关的数据,研发费用这块还要填呢
你好,你研发是加计扣除的,是额外抵扣的不是?