你好,不会的,不会重复的。你的105050这个表格又不是纳税调减。

老师,建筑行业, 这边收到一个【疑点指向】需要核实,附件表格中的企业在2019年度企业所得税申报表税前列支的工资薪金数额远大于个人所得税工资薪金代扣代缴申报表申报的工资薪金收入。 综上,出现了“企业所得税工资薪金税前扣除不实”的疑点。 名单中“个税扣缴申报累计”经验证为当年度每月扣缴申报的“本期收入”的累计数,已包含当年度离职员工及一次性奖金、解除劳动合同一次性补偿等金额的申报扣缴数据。 这个之前按照千分之4缴纳税金
8.2021年度公司会计归集入账B软件研发项目费用化研发投入5000000.00元,其中:人员人工费用4254700.00(直接从事研发活动人员工资薪金3112436.00元,直接从事研发活动人员五险一金1142264.00元),研发活动直接消耗材料费用200000.00元、用于试制产品的检验费50000.00元;用于研发活动的仪器的折旧费120000.00元;用于研发活动的软件的摊销费用375300.00元。该项目研发费用都为国内发生的研究开发。。(备注:2021年企业研发费用全部做费用化支出处理这个题目在企业所得税申报时如何填写申报表
老师, 企业所得税年报,A105050表中的“工资薪金支出”按照账载金额据实填写,研发费用加计扣除A107012表中“人员人工费用”按照归集在研发费用下的工资金额填写。这样的话A105050中的数据是大于并包含A107012的数据,这会不会重复啊?
老师,汇算清缴申报表A105050职工薪酬纳税调整表里的工资薪金支出数据有包含研发费用里工资薪金和五险一金的数据,那在A107012研发费用加计扣除优惠明细表里填列研发活动费用明细的时候还在再一次填写研发人工的工资薪金及五险一金的数据么
老师,这个企业所得税汇算清缴,里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表内,有一项“工会经费支出”第一列有个“账载金额”和“实际发生额”是填什么数据?这些数据在哪里去汇集?我们工会经费账上只是计提金额,没有实际支出用于员工工会经费,这个怎么填?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗
老师:我是建筑公司,二季度不含税收入4897787.54元,其中建筑服务发票3543143.29元(不含税),购入材料发票4644.25元(不含税)。请问我二季度的印花税怎么交?买卖合同报多少?建设工程合同报多少?
已勾选统计确认的进项发票可以撤回来不勾选吗
老师请问下,外汇的销售,上月暂估的,货物已完成结关手续。这月怎么做会计分录,冲暂估,汇率用上月的还是本月的?主营业务收入还用同步冲销吗?还是只是动应收账款就好?
老师 你好 我们小规模纳税人的一个环保设备销售及安装维修服务的行业,最近低利润接到个业务,就因为没有多少利润,我想问老师 买设备供应商13个点税,买设备时本来带有发票,现在为了省成本不要采购的话,到时候采购设备部分没有发票,怎么抵成本。这样做可以吗?
老师,请教一下。公司购买一块土地,现在要缴纳土地出让金,国土自然局说已经推送数据到税局,我们进税务系统哪个页面查看呢
老师,现在社保严禁了,我这里的小规模公司一直没申报社保,老板也是无力承担,不申报会爆红吗?
大病医疗那个5块钱每个月给员工申报个税时可以扣除吗
进项税大于销项税该怎么缴纳比较好
老师好,用柠檬云做账,红冲前面的凭证,是做相反的分录还是做红字分录比较好呢