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您好老师,请问我汇算清缴的时候业务招待费调增了6000元,补缴了300元的企业所得税,这个我账上要怎么处理

2024-04-17 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 11:22

借:所得税费用 贷:银行存款

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:24

这样会影响当年的利润吗?

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:25

我看有的资料上说的借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:26

正确的应该怎样做?

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:30

使用企业会计准则,用利润分配

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:46

老师,我去年暂估的成本,今年票没有开进来,要补交税款,这个账上怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:48

借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:51

老师,我账上挂的应付账款-暂估,不做处理吗?

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:54

正常支付应付账款-暂估

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:55

票没有开进来,我们不支付

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:56

不支付,可以转营业外收入

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借:所得税费用 贷:银行存款
2024-04-17
你好,需要填写纳税调整项目明细表,账务处理是 借:以前年度损益调整  45.35 ,贷:应交税费—企业所得税45.35 借:应交税费—企业所得税 45.35, 贷:银行存款45.35
2021-03-10
您好! 业务招待费是调增是永久性的,该笔调增是 借:企业所得税费用 6390.13 贷:应交税费-应交企业所得税 6390.13 请问暂估入库调减成本是因为暂时未取得发票后续会取得还是不会取得发票了?
2021-04-13
您好,那您以前年度业务,借以前年度损益调整贷应交税费应交企业所得税
2022-07-20
你好,企业所得税汇算清缴时调整了业务招待费,有导致补交所得税吗? 
2022-03-29
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