借:所得税费用 贷:银行存款

老师您好,请问做21年汇算清缴时,业务招待费调增了,但是还是处于亏损状态,不需要补交企税,请问我现在需要做什么账务处理吗
老师,企业年度汇算清缴时招待费调增了,不涉及补交企业企业所得税,我上传的财务报表和汇算年报的不一样,需要调账吗
老师,我5月汇算清缴有业务招待费调增了企业所得税,我账上要怎么做分录呀
您好老师,请问我汇算清缴的时候业务招待费调增了6000元,补缴了300元的企业所得税,这个我账上要怎么处理
承兑贴现手续费可以开专票吗,贴现是找开户行贴吗
老师,年底员工的其它应付款借方挂100多万,税收上的风险是什么
2024年12月开的软件开发发票,2025年合同没有执行,然后在2025年12月合同终止了,那么开红票后。还需要调整2024年的账吗?
公司购买干果烟酒可以直接入业务招待费么
老师,怎么查看定额发票是哪年的发票?
请问老师,出纳那里报销的及付供货商的时候,不论现金还是银行我们就填付款凭证后面附对方的收据及发票 这样可以的吗?
老师你好,公司进货电脑的各个零件收到零件发票,自己组装成为成品电脑,开出去发票是电脑,这个会不会有问题?比如进销不匹配的问题。
老师,你好,请问下我们电子税务局里面未勾选的发票还有很多没有勾选的发票,就是没有抵扣和保险的发票,现在年底成本票不够了,就是不抵扣未勾选的话可以直接先做成本吗
老师,我们单位之前的出入库单是手写的,很费时间,现在我弄一个出入库单的电子表格,打出来贴上可以不
老师,采购商品,为什么发票和随货单的金额会有一些差异呢?
这样会影响当年的利润吗?
我看有的资料上说的借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款
正确的应该怎样做?
使用企业会计准则,用利润分配
老师,我去年暂估的成本,今年票没有开进来,要补交税款,这个账上怎么处理?
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
老师,我账上挂的应付账款-暂估,不做处理吗?
正常支付应付账款-暂估
票没有开进来,我们不支付
不支付,可以转营业外收入