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您好老师,请问我汇算清缴的时候业务招待费调增了6000元,补缴了300元的企业所得税,这个我账上要怎么处理

2024-04-17 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 11:22

借:所得税费用 贷:银行存款

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:24

这样会影响当年的利润吗?

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:25

我看有的资料上说的借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:26

正确的应该怎样做?

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:30

使用企业会计准则,用利润分配

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:46

老师,我去年暂估的成本,今年票没有开进来,要补交税款,这个账上怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:48

借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:51

老师,我账上挂的应付账款-暂估,不做处理吗?

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:54

正常支付应付账款-暂估

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快账用户7625 追问 2024-04-17 11:55

票没有开进来,我们不支付

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:56

不支付,可以转营业外收入

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