借:所得税费用 贷:银行存款
老师您好,请问做21年汇算清缴时,业务招待费调增了,但是还是处于亏损状态,不需要补交企税,请问我现在需要做什么账务处理吗
老师,企业年度汇算清缴时招待费调增了,不涉及补交企业企业所得税,我上传的财务报表和汇算年报的不一样,需要调账吗
老师,我5月汇算清缴有业务招待费调增了企业所得税,我账上要怎么做分录呀
您好老师,请问我汇算清缴的时候业务招待费调增了6000元,补缴了300元的企业所得税,这个我账上要怎么处理
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
这样会影响当年的利润吗?
我看有的资料上说的借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款
正确的应该怎样做?
使用企业会计准则,用利润分配
老师,我去年暂估的成本,今年票没有开进来,要补交税款,这个账上怎么处理?
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
老师,我账上挂的应付账款-暂估,不做处理吗?
正常支付应付账款-暂估
票没有开进来,我们不支付
不支付,可以转营业外收入