这个不一定对应的
以前年度劳务报酬申报都是在800以下不用缴税,也没对方要发票,如果税局查到会不会让我们全部调增缴税
注册地在贵州,可以在云南租办公室办公吗?
处置重要组成部分,会修改重要性吗?
老师你好,公司买了6瓶酒600元,用于业务招待做账 借,销售费用业务招待费 贷库存商品 借库存商品 贷银行存款可以吗
老师,个人开给我们单位的劳务费发票,是否需要缴纳印花税
香港税收问题:在香港注册一家公司A,然后从美国采购,销售给中国。香港公司要缴纳利得税吗,资金都不是香港境内的。香税务征收“地域来源”收入才征税
我们是一般纳税人,我们是按税负率来抵扣增值税的,树皮开出去是9%税率,由于收到个人开进来的进项普票树皮1%税率不能抵扣增值税,请问收到个人开进来的免税进项树根树枝发票9%的税率,可以抵扣树皮9%的税率不? 还是说开树皮出去多少,则必须收到的进项树皮相对应的专票(或自然人开的免税树皮)来抵扣,不允许其他燃料的发票来抵扣?
老师,你好,我公司现在想注销,银行存款还有10万,是需要先分红才能注销吗
老师,你好,跨境电商怎么确认收入和成本
如果劳务人员开票给我们,我们也入账并代扣个税了,对方还能不能把发票冲红掉
老师你好,以前都可以选择老师现在不可以了,我昨天就想找你,没有找到。我这个月开票,做的是如借:应交税费应交增值税销售1000元,我们是跨区项目可能有200我要预缴,预缴的时候我怎么做分录呢
你说的你的销项是1000是吧
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税1000 借应交税费预交增值税200 贷银行存款 借应交税费未交增值税1000, 应交税费预交增值税200 贷银行存款800。
我的附加呢,我这些都是当月预缴的哟,我不知道是怎么回事我科目有余额。报表没有余额。每个月都是刚刚好。
你好,借方余额还是贷方的?
是我的名细没有走的对,我在跟到你这个调整了看老师。老师附加浪个处理呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
正规的是这一个,这个第一个分录是销项的发生额,第二个是进项的发生额,第三个是销项-进项