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老师你好,我这个月的待认证进项,可能是由很多张发票组成的。我下个月如果勾选的时候,要一一对应发票不呢,还是只看我的待证的进总金额就可以了。

2024-04-17 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 12:25

这个不一定对应的

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快账用户4137 追问 2024-04-17 12:29

老师你好,以前都可以选择老师现在不可以了,我昨天就想找你,没有找到。我这个月开票,做的是如借:应交税费应交增值税销售1000元,我们是跨区项目可能有200我要预缴,预缴的时候我怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-04-17 12:34

你说的你的销项是1000是吧

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齐红老师 解答 2024-04-17 12:35

借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税1000 借应交税费预交增值税200 贷银行存款 借应交税费未交增值税1000, 应交税费预交增值税200 贷银行存款800。

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快账用户4137 追问 2024-04-17 12:39

我的附加呢,我这些都是当月预缴的哟,我不知道是怎么回事我科目有余额。报表没有余额。每个月都是刚刚好。

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齐红老师 解答 2024-04-17 12:44

你好,借方余额还是贷方的?

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快账用户4137 追问 2024-04-17 12:48

是我的名细没有走的对,我在跟到你这个调整了看老师。老师附加浪个处理呢

是我的名细没有走的对,我在跟到你这个调整了看老师。老师附加浪个处理呢
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齐红老师 解答 2024-04-17 12:50

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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齐红老师 解答 2024-04-17 12:51

正规的是这一个,这个第一个分录是销项的发生额,第二个是进项的发生额,第三个是销项-进项

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