这个不一定对应的

2020年8月份对方开了一张进项票给我们,9月份的时候红冲了这张进项票,现在这个月我在勾选平台还是能看到这张正数的发票,我可以直接勾选认证吗
老师你好,请问一下我上个月做帐有待认证的发票,以前也没把它转成进项抵扣,也忘记了把待认证的转成进项发票,这个月我是直接把待认证的发票转成进项吗?
老师你好,销售猪肉免税的,我挂在待认证进项税额科目,不勾选认证发票可以不?但是如果我不勾选认证那发票就会一直没认证,因为目前公司就只有销售猪肉业务,这种情况要怎么处理呢?
老师,发票认证勾选完了,结果申报表填写的时候发现增值税应纳税额比计算的多了一万多,我还能进行二次勾选认证吗?就是在多认证一张一万左右的进项发票
老师你好,我这个月的待认证进项,可能是由很多张发票组成的。我下个月如果勾选的时候,要一一对应发票不呢,还是只看我的待证的进总金额就可以了。
第四季度的所得税,以前年度弥补亏损还可以用吗,盈利的话可以用以前年度弥补亏损抵吗
出口退税,遇拼柜,那提单与报关单不一致怎样操作
老师,请问要开经纪代理服务*电力销售代理服务费,工商需要具备什么经验范围?
老师,麻烦帮忙解答下这个题目哈
专管员要我们调2022年的账,要我们确认2022年的收入,补申报到2022年,这个要怎么操作呀?老师,专管员上门要我们补申报收入
外聘专家搞研发可以在工资做工资表发放工资吗?
收到社保机构给某员工的生育津贴,怎么做账?
老师手工账,登完账本后,还需要试算平衡吗?
合伙企业报经营所得个税,上个季度累计利润正数,弥补以前年度亏损填了数据。 下个季度累计利润正数,弥补以前年度亏损要不要填?
老师,企业注销时清算企业所得税哪些企业需要填写呢
老师你好,以前都可以选择老师现在不可以了,我昨天就想找你,没有找到。我这个月开票,做的是如借:应交税费应交增值税销售1000元,我们是跨区项目可能有200我要预缴,预缴的时候我怎么做分录呢
你说的你的销项是1000是吧
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税1000 借应交税费预交增值税200 贷银行存款 借应交税费未交增值税1000, 应交税费预交增值税200 贷银行存款800。
我的附加呢,我这些都是当月预缴的哟,我不知道是怎么回事我科目有余额。报表没有余额。每个月都是刚刚好。
你好,借方余额还是贷方的?
是我的名细没有走的对,我在跟到你这个调整了看老师。老师附加浪个处理呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
正规的是这一个,这个第一个分录是销项的发生额,第二个是进项的发生额,第三个是销项-进项