借其他货币资金保证金100万,贷银行存款100万。 借应付账款200万,贷应付票据200。 借应付票据200万,贷银行存款100万,其他货币资金保证金100万。
老师,麻烦咨询一个账务科目程序是这样的,就是我们公司嘛,他从那个银行里面贷款开承兑,但是他开承兑的步骤是这个样子的,比如说我要开,我要在银行开100万的承兑,那我就要打80万的保证金进去,然后银行就给我开100万的承兑,相当于银行就先帮我嗯垫付20万,然后就是这一次嘛,我们公司然后开了200多万的承兑。我们就打了200万的保证金进去,但是开开最终开出了250万的承兑,但是实际的银行转的保证金是200万,然后我就想了一下,我那个,就比如说我转保证金进去的时候,我就摆的是借其他应付款,然后保证金账户,然后贷银行存款。
老师,我们开承兑给别的公司,然后我们要把100万存入保证金账户,等承兑到期了,就自动从保证金账户扣掉,那我付出去的时候,是不是做,借,应付账款,带,应付票据,然后六个月后,承兑到期了扣款了就做,借,应付票据,带,银行存款
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师我从银行开了一张200万的承兑,当时做的是借:其他货币资金200贷:银行存款200,借:应付账款贷:应付票据,那现在我承兑已经到期了,也收到利息了,应该怎么做账?
老师,去年老板买房的时候从公户出了100万,做的账是借其他应付款-小王100万,贷银行存款100万,然后现在欠法人的就是贷方其他应付款-法人83万,这个100万当时就是给法人买房子用的,现在公司欠法人的这个83万能不能跟其他应付款王抵消掉,直接做分录借其他应付款-法人83,贷其他应付款-小王83万,这样可以么?
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?