借周转材料贷、管理费用、福利费。

老师:你好!请问公司食堂伙食费是月结的,上月做账的时候借:管理费用-员工福利,贷:其它应付款(把买菜的原始凭证都附在后面了),这个月我用现金支付伙食费借:其他应付款,贷:库存现金,请问我这个月付款做账用什么作为凭证
公司是高校食堂的(我们公司拥有经营权,对外招租各窗口,每月我们集中让供应商供货,到月底学校把营业款打给我们公司,我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口(支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料,剩下的钱在转给窗口),各窗口领原材料领料(我们销售给他们会加价卖给他们),做帐该怎么反应原材料这个入库,领用、库存及原材料的利润。
公司是高校食堂的(我们公司拥有经营权,对外招租各窗口,每月我们集中让供应商供货,到月底学校把营业款打给我们公司,我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口(支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料,剩下的钱在转给窗口),各窗口领原材料领料(我们销售给他们会加价卖给他们),做帐该怎么反应原材料这个入库,领用、库存及原材料的利润。(像原材料中间利润部分我们是不会给窗口开发票的)
老师,餐厅员工购买的食材。出入库及走应付职工薪酬这个科目如何走。我现在分录:入库借:原材料贷:应付账款暂估出库 借:管理费用 贷:原材料 老师我想用应付职工薪酬薪酬科目,得用在哪里,还有我做的分录有问题吗?我公司现在是以餐厅作为一个会计单位来核算的
老师,公司,食堂用的蔬菜,肉,调料等原材料,我们走账可以如下走? 借:管理费用--福利费 贷:应付账款或者库存现金 但是到月底有库存了,应该怎么走
总分公司,总公司把自己签的合同给了分公司做,但客户付款时又付给了总总公司,这合理吗?
总公司和分公司会做合并报表吗?
自产的入账不是按公允价值入账吗,是按成本?
老师,想问一下学校收学生秋游费100,但后期要付给旅游公司90,还有一些学生没去参加秋游,需要退费的,这种要怎么做账啊
4s店的上牌费计入其他应付款的下一步怎么做
总分公司,都是一般纳税,如果总分公司相互有真实的业务往来,总公司和分公司相互开发票算不算虚开发票?
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
12月升一般纳税人了,账上挂的预收,如果是没确认的收入该怎么办,现在确认需要按13%交税吗
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
暂估入库的正确分录(一般纳税人)
借,原材料 贷,管理费用-福利费 这样可以?
是的对的,是这么做的