你好,你看下有证明收不回来的吗?

所得税汇算清缴,A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表里的数据怎么填?
企业所得税汇算清缴,固定资产出售的损失,不需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表吧?
企业所得税汇算清缴时,有计提的应收账款坏账准备但没有实际发生损失,需要填那些表?要不要填“资产损失税前扣除及纳税调整明细表”?
做企业所得税汇算清缴,填【资产损失税前扣除及纳税调整明细表】表里的【资产损失直接计入本年损益金额】是什么意思呢
23年账上有1万元押金收不回来了,计入了营业外支出-坏账损失,汇算清缴时需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?我看有的会计不填这个表直接填在成本支出明细表里营业外支出下面其他行
老师,我一个月工资是10000元,社保是1864.32元,社保全由公司承担,个税50元,计提和发放会计分录是啥子,早上我问过老师,老师借贷方不对
老师就是社保前面会计他没有录到个税里面,那我现在要工商年报,那我的人数,我可以从哪里知道
老师,你好,个人住宅出租,现在代开发票是专票,增值税缴纳了582.52元,城镇土地使用税22.47元,城市维护建设税20.39元,房产税是1165.05元,增值税582.52元,印花税是10元,个人所得税咋算呢?
老师就是那个申报社保的缴费基数不一样,在申报工商年报的时候那我可以怎么做?
0申报企业的年度汇算清缴要填哪些表
金蝶财务软件星辰云,里面都有哪些版块呢,带ai功能吗?
劳务,劳务费的发票还能开出来吗
民非企业,正常情况下,25年收到24年,这笔退企业所得税3000元,的会计分录应该怎么做呢
你好老师就是我25年全年暂估了20万的成本,在现在还没拿票回来,这种我在所得税年度汇算调增20万的话,我的账上那笔暂估分录怎么处理呢?
A自然人向我公司领导借了5万元并一直没有归还,现在我公司要支付A服务费,A找了第三方公司来开票提款。A主动提出公司直接扣下领导的该借款,公司领导也担心A不还他钱让扣下该借款。这个也不属于可抵消的三方债务,扣下的5万提取现金账务做支付给第三方公司实际还给领导又具有税务风险,请问老师,怎么做合规合理?
8000是五年前的押金,收不回来了,还有2000是2年前的质保金,也收不回来了,都没有书面证明
好,那需要纳税调增的不能抵扣。
证明必须是对方出具的吗?能让我们公司相关业务人员写个证明来证实这个事吗
好,有对方破产注销这种证明。
没有。如果有证明的话,需要填这个表,不用纳税调增了。如果没有证明,不用填这个表,直接在纳税调整项目明细表中扣除类调整中其他里调增。是这样处理吗?
哦,没有证明需要纳税调增。有证明可以抵扣。你不会填写,你就说一下截图。
没有证明,还需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?调增的1万元填在那个表哪一项
你好,应收账款坏账损失这一行。
调增的10000元填哪个表哪一项?
你好,105090这个表格里面有一个应收账款这一项你想找不着,你截图吧。我也不清楚他在哪一行,记不住。
按你说的填在了应收账款这一行金额,但是纳税调整列是0,这个表只是填入数据,没有进行纳税调整。我是说纳税调增的1万填在哪
一列填写1万,剩下的不填写。