你好,你看下有证明收不回来的吗?
请问小企业会计准则坏账损失在年度汇算清缴需要申报《资产损失扣除及纳税调整明细表》吗?
所得税汇算清缴,A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表里的数据怎么填?
企业所得税汇算清缴,固定资产出售的损失,不需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表吧?
企业所得税汇算清缴时,有计提的应收账款坏账准备但没有实际发生损失,需要填那些表?要不要填“资产损失税前扣除及纳税调整明细表”?
做企业所得税汇算清缴,填【资产损失税前扣除及纳税调整明细表】表里的【资产损失直接计入本年损益金额】是什么意思呢
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
8000是五年前的押金,收不回来了,还有2000是2年前的质保金,也收不回来了,都没有书面证明
好,那需要纳税调增的不能抵扣。
证明必须是对方出具的吗?能让我们公司相关业务人员写个证明来证实这个事吗
好,有对方破产注销这种证明。
没有。如果有证明的话,需要填这个表,不用纳税调增了。如果没有证明,不用填这个表,直接在纳税调整项目明细表中扣除类调整中其他里调增。是这样处理吗?
哦,没有证明需要纳税调增。有证明可以抵扣。你不会填写,你就说一下截图。
没有证明,还需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?调增的1万元填在那个表哪一项
你好,应收账款坏账损失这一行。
调增的10000元填哪个表哪一项?
你好,105090这个表格里面有一个应收账款这一项你想找不着,你截图吧。我也不清楚他在哪一行,记不住。
按你说的填在了应收账款这一行金额,但是纳税调整列是0,这个表只是填入数据,没有进行纳税调整。我是说纳税调增的1万填在哪
一列填写1万,剩下的不填写。