咨询
Q

老师,我想问下,我2月份做账做的暂估,3月收到对方开的发票,是不是这样写分录

2024-04-17 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 16:36

发票贴到凭证后面就可以。

头像
快账用户3686 追问 2024-04-17 16:37

你看下分录

你看下分录
头像
齐红老师 解答 2024-04-17 16:39

咱先把暂估的红冲再按发票入账也行。

头像
快账用户3686 追问 2024-04-17 16:40

我是红冲了

头像
齐红老师 解答 2024-04-17 16:40

可以的,原来分度分录不变金额用负数红冲就行。

头像
快账用户3686 追问 2024-04-17 16:41

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2024-04-17 16:41

红冲作相反分录 或者原来分录不变金额用负数 是这样 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
发票贴到凭证后面就可以。
2024-04-17
你好 先冲销暂估,借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 然后根据发票入账,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-02-22
可以的,可以这么做的。
2022-02-28
你好,你暂估的收入,但是客户到医院才给你开发票,本身这个事情就是矛盾的,你暂估的收入的话,应该是你给别人开发票,你是不是说应该暂估成本的你暂估成收入呢?
2022-02-19
你好,对的,是这么做的。
2021-04-09
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×