你好 用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。

民间非营利组织-汇算清缴: 表A105070捐赠支出及纳税调整明细表里面: 1、行8:扶贫捐赠,怎么看哪些算扶贫捐赠; 2、怎么判断属于“限额扣除的公益性捐赠”
汇算清缴-捐赠支出及纳税调整明细表-本年按税收规定计算的扣除限额金额是怎么算的
请问企业所得税年度汇算清缴限额扣除的公益性捐赠按税收规定计算的扣除限额,12%的金额是自动带出的吗?金额可以更改或者删除吗
老师您好,在进行2023年度汇算清缴时,捐款支出及纳税调整明细表,按税收规定计算的扣除限额5347.5。是指允许扣除的上限吗?我们公司没有捐款,是不是不用管就可以了?
老师,请问下企业年度纳税申报表,我的捐赠支出及纳税调整明细表的 按税收规定计算的扣除限额,这里是灰色的不能填写的,是我哪里填的不对呢?
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
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