你好:你增值税少交了,附加税也会减少的

老师好,我们公司去年是一般纳税人后转成小规模纳税人,今年冲红了一般纳税人时开的发票,请问可以申请退税吗,如果一般纳税人时期一共缴纳9000元增值税,现冲红的税额有10000元,请问应退税额如何计算?
老师你好,一般纳税人,5月份开增值税专用发票是开重了,没有及时作废,6月份按开票数申报缴纳税款,6月份对开重部分进行冲红,准备申请退税,但是申报表上却自动到期末留抵那一栏去了,期末留抵就不能进行退税了,冲红不应该显示应退税吗
,老师,问下一家公司4月从小规模变一般纳税人,2月开的1%的服务发票,在5月开1%的发票冲回,5月增值税申报没带出负数发票,导致多交了增值税和附加税,这种情况是一定要更正5月的申报表吗,还是可以从6月的申报表中减除未算的负数销售额和增值税?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
我公司是深圳的一般纳税人,4月我们一次性开具大额增值税专用发票,进项税额不够抵扣,4月征期缴纳增值税额很高。如果在5月冲红这些发票,能否申请退回缴纳的税款?是否只能在申报表上显示待抵扣?
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
也就是说增值税和附加税可以一起办理退税是吧
对的,确实多交呐了,可以退