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老师,我按发货口径来确认收入,这个月已经发货了应该缺认收入了,但这个月票还没开呢,我收入这块怎么做分录?

2024-04-17 21:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-17 21:03

您好,确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 等开票的时候,借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税额

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快账用户4517 追问 2024-04-17 21:07

你好,你这里面应收账款都是在借方,是不是第一个确认收入时的应收账款已经是扣除销项税额部分的应收额?

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齐红老师 解答 2024-04-17 21:11

对,第一个就是不含税的确认收入

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您好,确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 等开票的时候,借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税额
2024-04-17
你好,在本月发出时确认收入。
2023-04-06
您好,你还是觉得进货发票先暂估入账,你给你的客户开票了就得确认收入。
2024-12-19
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-07-13
你好!这种情况需要调整账目。首先冲销原凭证: 借:主营业务收入 5544.55 未交增值税 55.45 贷:应收账款 5600 然后按新发票做确认收入: 借:应收账款 5600 贷:主营业务收入 5600 借:应交税费-增值税(根据税率计算) 贷:银行存款 或 应收账款(取决于支付方式)
2024-10-15
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