你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。

老师您好,请问:我刚接手一个户,前任会计给了我一堆二手车销售统一发票,但是发票上面多数的金额是1000块钱(二手车销售1000不符合市场公允价),前任会计告诉我她拿到这些1000块钱的二手车销售统一发票,就始终没有做固定资产清理、处置,没有交增值税,她觉得价格有失公允,有造假逃税嫌疑。二手车销售统一发票有的是去年取得、有的是今年,自从卖车后,固定资产就一直躺在账上,至今也没提折旧,固定资产在账上有2000多w,请问老师,前任会计这样不做记账处理、不做固定资产清理、不交增值税,这样做对吗?我该怎么办?求救老师蟹蟹。
公司以前带4个指标车,从疫情前公司就不做业务了,处置固定资产二手车85万买的,中间二级市场80万开票给个人了。我们这边账务怎么处理怎么清理掉?涉税?老师分录应该怎么写?
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
我公司出售自用车辆,收款18500元,旧货交易市场给购买方开具了二手车销售统一发票,我想问一下,我们公司要按照收款金额缴纳增值税还是按照固定资产清理后的收益缴纳增值税啊? 咨询税务局办事人员说,按照收款金额缴纳增值税,如果按照这个金额缴纳增值税那我们的收入就是16371.68元,我们固定资产清理后的收益是12610.99元,这中间的差额怎么处理啊? 还有公司不想按照未开票收入申报,我们想开票,请问我们需要开什么发票?普通发票还是机动车销售发票啊?
老师好,请问下我们公司销售了自己的固定资产1辆车,之前是二手车市场把增值税发票了并且不晓得是哪个交税了的,然后我就问了税务局老师,他说我们这个车的话我们可以申报未开票收入,然后我也申报了,但是账上呢我做的是固定资产清理,现在税务申报本年累计销售金额就大于我账上的金额,请问下现在是要怎么调账才能保持税务申报金额和账上金额一致呢?
老师 税务所查到我们有些发票不能用 需要做进项税额转出 期间是24年3-12月份的 更正申报后 25年的增值税纳税申报表需要更正吗
超市是多年未开业的旧场,现在接盘,重新简单装修,不是整体,修修补补,能省则省,那么这个期间筹备期,装修一切费用是记作销售费用——装修费,还是在建工程——装修费?
我公司在京东电商平台以公司名义开了店铺,线下也有实体公司,电商平台收入还需要单独申报吗
北京市,知道,当月,社保申报交2526.78元,工资3000元,如何做会计分录,计提?缴纳?发放?结转?月末结转,年末结转?老师整个流程如何做会计分录?谢谢您!
社保人员,新添加的有两个人,但是电子税务局交的还是以前的人,没有这两个人,这是什么情况
老师,以个人名义转进来的钱,如果对方要票的话,是不是需要把钱退回去,让对方公对公转?
公司资本成本≠债权人股东的收益率。公司税前资本成本=投资人的税前期望报酬率。为啥
刘艳红老师上班了吗,接着提问
老师,我们接到税务局电话补交以前年度的印花税,那现在要做什么科目啊?
你好,老师,每月底打印的银行对帐单可以用网银上打印的电子对账单吗
老师税率是多少
一般纳税人13%,小规模1%。