你好,那你们是开差额的发票还是全额发票?
请问下,我们开出发票的金额跟对方转款金额有点出入,对方扣掉一部分钱作为保证金,那我们怎么入账,这笔保证金是以后会反还的是吗?
老师帮我看一下。开票的时候我差额征税的必须把分包的款项金额填进去呀,因为我们有时候甲方核算后就让我们开票,我们还没给我们乙方开,我差额部分的金额填写的就可能不准确,假如我们实际乙方应该结算100万,但是我填写差额的时候只填写了80万或者我填写了110,这种多填写或者少填写咋办
老师,假如我们合同金额10万,开票开了12万,是专票,对方已经认证了,现在出现了状况,对方要求把那个2万红冲掉,我们可以直接红冲差额2万的发票吗,还需要对方退发票或者给什么资料吗
老师,我们采购东西,对方给我们开发票,对方的开票信息上面是法人的银行账号,这样的发票可以吗?才开的公司还没去开户,一万多的金额,对方让我们打款给法定代表人账户上,这样是不是风险很大
一般纳税人开差额票 填差额部分的金额的时候 有很多方式 其中可以直接填 或者是有对方给我们开发票 我们凭证录入 我不选凭证录入可以吗 因为凭证是后开票的 我们先差额票开出去 对方才能给我们打款跟开发票 这样可以吗
营业税时期,以不动产抵偿债务,投资入股是否征收营业税
请问这题没有筹资活动吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股权,2×25年又斥资5000万元自B公司取得丙公司另外10%的股权。至此甲公司持有丙公司90%的股权并仍然控制丙公司。甲公司与B公司不存在任何关联方关系。③甲公司原持有丁公司80%的股权,2×25年出售丁公司10%的股权,取得价款7800万元,出售后甲公司持有丁公司70%的股权,仍然控制丁公司。 A.投资活动现金流入为6500万元 B.筹资活动现金流出为0 C.筹资活动现金流入为0 D.投资活动现金流出为9000万元 答案 选项A,投资活动现金流入=④6500-500=6000(万元);选项B,筹资活动现金流出=②5000(万元);选项C,筹资活动现金流入=③7800(万元);选项D,投资活动现金流出=①10000-1000=9000(万元)。
老师,自然人和小规模纳税人怎么界定呢?比如自然人代开发票,他是按照小规模纳税人来增值税起征自然人的起征点按次的话是500,按月的话是20,000,但是呢小维娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值税的,这两个我应该按照哪个来决定呢?
24年有几笔预付,也没有发票,就在没有凭证的情况下用现金的形式转平了 的意思就是退回了,现在把这个错误纠正,改24年的账 然后改申请表 行不 ?
事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理?
老师,请问当月原材料暂估了,成本也结转了,次月收到发票,次月的账处理是先红冲上月的暂估,然后按发票原材料数量和金额入账就可以了,是吗?
老师,一般纳税人最开始是个人独资,后面有人注资进来20万,原来的老板占80%,后来的占20%,这个应该怎么账务处理才对啊?需要变更哪些呢?
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。
老师麻烦详细说一下第五题,彻底不会了?
面试一家物流公司,需要准备什么知识?
工资部分开普票差额 管理费部分开简易征收5个点的专票
你好,那你差额的时候选择其他
这样也可以的是吧 发票是有的只不过是开在我们差额票的后面 所以不能用凭证录入
对的,是的。可以这么做的。
还有就是 他们开给我们的发票上的金额如如果跟我们开票上差额的扣除部分金额不一样 这种情况是正常的吗
不可以,必须是一样的
就是我们的工资组成是这样的 一部分是第三方公司提供人员 然后给我们开发票 一部分是我们自己的人派遣出去的 所以就是客户打过来的钱打 一部分出第三方的钱 一部分发我们自己员工的工资 那我可不可以 自己员工的工资加上第三方给我们开的发票金额是 开差额票里面的扣除部分 这样可以吗
好,如果不一致的,你需要后期调整红冲发票再重新开。
里面不管是什么情况,必须是一样的。
但是一部分是我们自己的员工 这部分工资第三方机构肯定不会加在发票里面的 毕竟这些员工不是他们提供的 这样也不行的吗 都会报个税的 自己的员工发出的工资 加上第三方机构的人员工资 组成 扣除部分也不行的吗老师
第三机构的,要么你单位来申报个税,要么对方给你开发票。
个税是第三机构自己申报的 只是会发票开给我们的
你好,那对方给你开发票不就可以了
那就是我上面说的那个组成方式是可以的对吧 就是加起来是扣除部分的金额就行了是吧
是的,对的,是这么做的。