这个不可以的 要按实际出库的数量结转成本

建筑公司新收入下科目用到了合同结算,合同履约成本,但因为收入结算,算收入!但我就是一套账,开发票了才确认收入!所以目前还是用老方法,还是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月结转到资产库存商品(工程成本结转),然后等开发票确认收入,再按比例结转成本到主营业务成本,可以吗
老师您好: 我们是销售皮毛加工的,有投入产出法确认进项税额。 上个月我们为了达到税负做了未开票收入,确认了收入,成本,还有销售核定进项税额。这个月开了销售发票,但是与未开票收入的产品不同,冲销上个月未开票的账务处理怎么做?
老师,我们新开办的公司,果蔬批发的,前面筹建期有600多W的收入未开票,但是每个月有快100W的成本,快400W的成本了,因为未开票就未确认收入,但是把成本都先结了有什么风险不?
老师,建筑施工企业,有多个项目,再一个季度里,收入是按开票确认的,这个季度A项目开票开了80万,成本只有10万,但是B项目没有确认收入,有20万成本,C项目也没有收入,但又50万成本,我能不能在季末把三个项目成本都结转了,申报企业所得税,但是按收入结转A项目成本,利润就大了,因为是小型企业我能不能按票先结转成本,后期结算开票再确认收入,这种情况后期成本有一个季度会倒挂,这样有没有问题?
老师,本期的收入只有2000元,但是我们收到了2万多的成本票,是不是一次性把这个成本票全部做进去,因为前面没怎么开成本票,所以这次就一起开了
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
前期筹建期没有开户先发货几个月后再开票,只是刚开始开业期间,又是一些鱼类、肉类新鲜食材,如果一直放库存商品有点不太符合现实
筹建期的计入开办费就可以了
有400多W计入开办费金额比较大,而且确实是采购食材的成本
同学你好 但是筹建期的话确实是计入开办费的 采购食材的成本你可以卖出去之后结转对应的成本