你好 对方就说把发票拿去税务局红冲了,重新开发票给我们,不开劳务费了,这个对我们公司有影响没有啊---对你们没影响的哈 你拿给对方要对方去冲红去

请问老师,我公司取得个人在税务局代开的劳务发票,是需要我公司代缴个人所得税,因为个税是由他个人承担,那个人一听需要交几万元个税又不想交了,把票又拿走,请问这个发票我们不入账对我公司会有什么不利吗
我们是劳务公司,一个工头给我们代开了劳务发票,开票时已经缴了个人所得税。但是出纳在给他转账时,备注的是劳务费 ,请问明年汇算清缴时,会不会把这笔钱拿来再算他的个税?对他、对公司有没有影响?
请问一下,去年10月请人化特效妆,花了8000元,没有注意对方开的是劳务费发票,现在税务局要求我们代扣代缴个人所得税,这个税我们公司也不想承担,对方也不想承担,对方就说把发票拿去税务局红冲了,重新开发票给我们,不开劳务费了,这个对我们公司有影响没有啊
请问一下,去年10月请人化特效妆,花了8000元,没有注意对方开的是劳务费发票,现在税务局要求我们代扣代缴个人所得税,这个税我们公司也不想承担,对方也不想承担,对方就说把发票拿去税务局红冲了,重新开发票给我们,不开劳务费了,这个对我们公司有影响没有啊
我公司取得一张个人代开的劳务报酬发票,之前劳务费已经结清,现在代扣代缴个税,对方不想拿钱,如果我们没有代扣代缴个税是不是申报企业所得税的时候直接把这个发票的金额转出就行了
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
这个也涉及到跨年,没有影响吧,怕税务局又找我们
你好,你们只是代缴个税,跟你们关系不大
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