正常记账,没票的汇算清缴纳税调整。
请问老师如果采购商品再销售,销项发票已经开出去了,采购发票还没开进来,但现在有一个问题,商品数量增加了,供应商不再另收费,但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题,他们要按实际发给我们的数量,我想让按照原来的我们销售出去的数量,这样进销对应。但他们不愿意?请问老师这种情况怎么处理?我的进来的数量多了和合同清单也不一致
老师,我们是机动车批发商, 厂家开给我们专票 ,如果我们销售给二级经销商,我们也开专票, 如果我们车子租给客户使用, 那就我们开具机动车发票, 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售,哪几台车租赁,厂家统一给我们开了专票, 那现在要租出去5台, 开了5机动车发票, 这个情况账务处理怎么做呢?
老师,我们是机动车批发商, 厂家开给我们专票 ,如果我们销售给二级经销商,我们也开专票, 如果我们车子租给客户使用, 那就我们开具机动车发票, 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售,哪几台车租赁,厂家统一给我们开了专票, 那现在要租出去5台, 开了5机动车发票, 这个情况账务处理怎么做呢?
老师,我们公司采购部分原料,发给我们的工厂供应商,他们另外添加一些其它原料,生产成品给我们。现在的情况是:我们账上有很多我们采购的原料发票开不出去,工厂开给我们的成品发票价格极低/因为有部分原料在我们账上,我们开给客户的发票价格很高,导致利润很高。这样的情况该怎么处理?
老师,您好,麻烦问一下,我是水果采购商,我采购水果后,我在其他个体工商户,分很多家采购,这种情况下,个体户很多都不愿意给我开发票,那我实际采购无法取得发票,那我怎么办呢,账务怎么处理呢
我是一名个体经营者,也是一名公司员工。我本人个体下面有2辆货车。租给公司。公司年底付了一万块租赁费给我,公司帮给车辆所有费用。包括油保险费等。我想问的是公司方及我这一方需要做那些关于税方面合规举动。
甲公司2一年1月1日以银行存款800万购入某专利技术用于新产品的生产。当日投入使用,预计使用年限五年,净残值为零。直线法摊销专利技术初始入账金额与计税基数一致,税法规定每年可税前扣除的摊销金额为160万,21年12月31日。该专利技术出现减值迹象,可回收金额为560万,预计预计尚可使用年限四年,净残值为零,仍采用直线法摊销22年12月31日可回收金额430万,所得税税率为15%,21年就减值确认递延所得税资产,80乘以15%等于20万,那么,22年计税基础是480万,账面价值420万,应确认递延所得税资产为多少?
老师好!社保的缴费基数如何填写确认?是个人还是单位的缴费基数?
老师,公司开基本户,银行收款共计200元,这个200计入财务费用-手续费?可以吗还是什么明细
老师您好。我想问一下。在实际的。一般纳税人结转增值税的操作当中。是否可以?不用转出未交增值税和转出多交增值税。这两个三级科目,而是直接使用。未交增值税这个二级科目呢?
老师你好 农民专业合作社想做减资 ,是不是不能在国家企业信息公示系统做减资公告,那减资公告应该怎么做
老师,独立核算的分公司注销流程是啥?
个体工商户不开票可以不用进行税务登记吗
老师 总金额是500万 个人所得税税率是20% 是这么计算吗 计算过程: 500万元 × 20% = 500万元 × 0.2 = 100万元 还用分税前税后吗
老师这个第5题和第7题跟答案我怎么觉得对不上。有没有同样感觉的?不知道选哪个
明白了,那我付采购款,可以对公直接付到个体户的账户上吗,或者个体户的法人
我这边自己要做好采购入库之类的对吧
你好 对的 是可以的 的
好的谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!