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老师:今年一月份的一张发票未挂账,四月份付了款,怎么做分录,处理

2024-04-18 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-18 16:28

具体是什么业务呢?

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快账用户6228 追问 2024-04-18 16:37

农业公司买的化肥

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齐红老师 解答 2024-04-18 16:39

借原材料贷银行存款。

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具体是什么业务呢?
2024-04-18
您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2023-04-12
你好;   你去冲 一笔即可 ;原来的分录借贷方不变; 金额负数红冲即可   
2022-07-04
1. 补记5月抵扣: ​ 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—待认证进项税额(或其他过渡科目) 2. 7月付款入账: 借:成本/费用科目 应交税费—待认证进项税额(若需对冲) 贷:应付账款 同时冲销5月暂挂的进项税科目(如涉及)。
2025-08-03
你就借应付职工薪酬贷,银行存款,然后还有个差额你去冲减管理费用,职工薪酬。
2022-01-18
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