你好,计提工资的时候,借方是劳务成本。取得收入的时候结转到:主营业务成本

老师,房地产经纪公司(小规模)在收到房地产开发公司佣金时 借:银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 在结转成本时 借:主营业务成本 应付职工薪酬-工资 但是,在计提工资时 借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 请问老师,在结转主营业务成本时是贷记应付职工薪酬还是管理费用和销售费用? :
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
老师:当月发放劳务人员工资时,可不可以直接发放,做账:借:主营业务成本,贷:银存?或是一定得先计提:借:主营成本,贷:应付职工薪酬,然后再做:借:应付职工薪酬,贷:银存?
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
老师 我小规模我想把1-3月的工资做成成本 借 主营成本 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行 那还计提不了
老师,经营所得里面股权转让这一块,收入是填写转实际收入吗,成本是填写包括以前已经投资的长期股权投资吗
进口一批货物、通关已完成税金已支付、现在收到货物后发现货物漏发了、海外供应商承诺会补发,怎么样能避免重复交税?账务处理上如果交两笔税金我都正常抵扣?
本年应付职工薪酬借方包含支付的上年工资,企业所得税申报时填写实际支付的职工薪酬是直接取借方数据吗?
老师,您好!请问一下销售自行使用的固定资产的增值税应该怎么申报?
老师更正以前的税源错误了怎么不能作废呢
老师,公司维修厂房宿舍楼87000元,可以一次性做费用吗?可以抵扣进项吗
老师,我们是合伙企业,但账套里没有合伙人资本这个科目,收到投资款投资款如何做账呢?
甲乙夫妻关系,甲乙分别是丙丁两个公司的法人,丙丁共同使用丙名下的厂房要申报从租部分房产税吗?
5月汇算清缴的企业所得税缴纳5000元如何完整账务处理
老师您好,社保必须按2025平均工资申报吗,按基本工资标准坚决不行吗
取的收入怎么结转分录
你好,借:主营业务成本,贷:劳务成本
计提,借 劳务成本 贷 应付职工薪酬对吗?
你好,是的,是这样的