你好,红冲多记的成本要调整以前年度损益

老师季度所得税申报表里面的营业收入、营业成本、利润总额是填的利润表12月的数据还是填的第4季度的数据?
老师你好,填报季度企业所得税报表是根据季度利润表填列的对吧,, 2.我在看我们之前会计填的报表,企业所得税那里收入按照利润表填,成本却是不按照利润表填,增加了不少成本,利润变成负数,这样做可以吗 3.我们公司第一季度开票多,成本少,利润高,其他月却是利润低,收入少,像这样情况
老师季度申报的利润表是一季度的数据吧?如果第一季度我想做成亏损,是不是本年累计数最下净利润要是负数?
老师季度申报的利润表是一季度的数据吧?如果第一季度我想做成亏损,是不是本年累计数最下净利润要是负数?是不是这样
老师,一季度没收入,我调整12月的多计入的成本,结果第一季利润表,营业成本是负数,这个正常不?
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
小企业会计准则,是不用调整以前年度损益的呀
理论是那样子的,但是,所得税是按权责发生制,所以,得直接调整利润分配-未分配利,不能体现在24年
怎么调整,具体凭证咋做?
以前是把应付职工薪酬,误计入工程物资,最后做了结转
借:利润分配-未分配利润 贷:工程物资
原来的我是借:工程施工,贷银行存款,最后结转成本,借:主营业务成本,贷,工程施工,,,你给我说说1月具体凭证该咋调整,,你刚说的,没有调整主营业务成本呀
本来是应该计,借应付职工薪酬,贷:银行存款的,错写成上面的了
你多计了成本 借:应付职工薪酬 因为工程施工已经平了现在直接体现薪酬 贷:利润分配-未分配利润 替代主营业务成本
那这样,我也不用在一季度交企业所得税是不是??
这个需要调整上年的年度报表,然后做汇算。那个业务不影响1季度的利润
你说的上年度报表,是指资产负债表,对吧,税在汇算清缴时补交就可以
是那个还包括利润表