您好 开具发票结算 借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 确认收入结转成本 借:工程施工-合同毛利 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 年末对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 贷:工程施工-合同毛利

建筑企业内账以什么确认收入(发票还是银行到账?)和结转成本呢?
建筑施工企业,工程结算,收入结转两个科目有什么关系?建筑行业是怎么确认收入的?
建筑公司新收入下科目用到了合同结算,合同履约成本,但因为收入结算,算收入!但我就是一套账,开发票了才确认收入!所以目前还是用老方法,还是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月结转到资产库存商品(工程成本结转),然后等开发票确认收入,再按比例结转成本到主营业务成本,可以吗
老师,房开企业,项目已竣工验收,但大部分是安置,在确认收入时是安置价格确认的,成本结转时是按所有成本分摊后的金额确认的,现存在:税局要求要按市场价格确认收入,那么在按市场价格确认收入前成本结转是可以按已定的前位成本全额结转还是要和收入配比结转?
想咨询下老师,房地产的收入是在什么情况下确认?是不是在整个项目结束清算的时候才确认放入并结转成本?还是预收房款开具发票的时候就确认销售收入,结转成本
老师,正常的公司想做变更(法人,股东),能直接变更成个体工商户么
你好,老师,定期定额户,,2026.3.31前不用申报个体经营所得的年报表吧,,系统都自行申报了吧?
老师你好,3月计提工资和社保,但是3月没有发放,个税也没有办法从当月工资中扣除,导致个税是负的4500元,本月增值税20000元,请问资产负债表上,应交税费列示多少,谢谢
#提问#老师,您好!小规模人的力资源公司和一般纳税人的力资源公司人开劳务派遣差额发票,税率现在是几个点?政策是不是有变化,谢谢
老师好,3月支出一笔服务费1万元,服务时间是2025.6-2028.5为期三年!这笔服务费可以直接入3月费用吗?还是说要先做预付后摊销?
老师,我的固定资产本来是出租的,3月份租期到了就闲置了,那我3月份的折旧就要计入管理费用了吗?还是等4月份再计入到管理费用,3月份还进入到其他业务成本呢?
请问公司购买的卡说是送给客户,这个会计如何入账?
老师/:coffee,我们公司的法人,在另外一个公司交着社保,但是在我们这边管着生产,这边公司的账,前面一直是代账公司给做的,一直没有给这个法人报个税。 年底的话,实际的老板需要给这个法人分红的,这样的话,他的个税这块怎样处理比较合适啊?
老师,工商年报的单位缴费基数,从电子税务局哪里能看的到?怎么计算呢
一班纳税人开给小规模纳税人,水费、电费发票开多少税率呢