您好,实质上是借款性质的款项,借 库存现金 贷 其他应付款

我们单位有个员工是跟外部的人力资源签订的劳动合同,人力资源给发工资上社保和个税,我们每月把这个人的费用转给人力资源公司,现在要给这个人发奖金,钱能从我们公司直接发给他吗,发的话又成我们给他上个税了
老师你好!就是我们平时公司发的工资平时的开销都是老板垫资的,没有打进公司的账户上面,直接老板拿现金支付出去的,还要发工资也是老板用现金发出去的,这样的话我们归还老板的钱这个怎么做账呢?
老师我们公司帮别人交社保,钱打到账户上了,我做分录是借:银行存款,贷:其他应收款。但是每个月都自动从账户上扣了,但是我一直没有做账,所以现在账上还是之前他打给我的那些钱,我要怎么给他冲平
公司是个人独资企业,主营汽修保养等,平时购买配件的成本都是老板从个人微信或信用卡就直接支付了,没有对公转账,还有工资是对公账户发的,但账户不够钱发放工资时,老板又从其他个人账户转账进对公户,以上财务做账都是挂法人其他应付款下,年底了现在要怎么冲平其他应付款这个科目?
你好,公司老板的工资1.3万,每个月转到别的公司发放,扣除社保公积金个税后,发他卡上1万,然后他又从他的卡上转这1万到公司现金流使用,累积了10个月,他现在又说要发工资,从转进来的这张卡上又把工资转走了,我不会做分录,帮帮忙
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
法人上社保的分录怎么做呢,就正常的应付职工薪酬么
正常接缴纳社保的分录
流程就是法人在对公上社保,然后对公给他发工资,这个工资又回到公司现金流上面
借 管理费用 贷 应付职工薪酬
完整的分录怎么做老师
借 管理费用 贷 应付职工薪酬