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老师,内账,计提工人工资,借生产成本贷应付职工薪酬,还是借管理费用工资,制造费用工资,贷应付职工薪酬,哪样做对呀?

2024-04-19 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-19 11:39

按部门计提工资,计入生产成本

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快账用户3098 追问 2024-04-19 11:40

麻烦老师写下,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:43

借生产成本/管理费用/制造费用-工资 贷应付职工薪酬

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相关问题讨论
按部门计提工资,计入生产成本
2024-04-19
你好,第一种方式是正确的 计提的时候 借:管理费用-工资 ,贷 :应付职工薪酬-工资 发放的时候 借: 应付职工薪酬-工资 ,贷: 其他应付款-老板
2021-01-27
结转制造费用 借:生产成本 贷:制造费用
2023-10-25
您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
2020-08-10
你好,计提工资借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000,实际发放时,借应付职工薪酬20000,贷现金19000,其他应付款--社保费1000,是不是个人社保的,
2020-09-02
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