一般纳税人吗?附表1,未开具发票一栏里面填写。

老师,小规模公司今年这个季度指开一张500元的发票,是去年申报无票收入的,现在要作废去年的无票收入,要开发票,申报增值税的时候是不是申报金额为0,但是今年开票系统会有开票数据,这样申报会不会不通过,报错呢
视同销售会计上没确认收入,账上确认了销项税额,但是增值税申报表填在了未开票收入那里,这样的话,申报表的收入和账上不就不一样了吗?
报税的时候,收入,是开票系统里的正常发票金额106383,但是开了负数发票3500,如果点正常和负数就是102883,增值税申报收入实际按照多少数字来填写
就是说系统里的那个销售收入一定要跟那是申报表的销售收入一致一致,只不过那些申报表的收入有开票收入,有不开票收入这种的。不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计。是吧,也可以这种的吗。我就不知道最新的这个这个就是收入确认准则里面说的。是不是主营业务收入确认的这个金额必须要开票? 老师刚才那个截屏是不是说,嗯,把收入在系统上确认之后,有开票的有没开票的,没有开票的,就这个表格适用于那种就是。嗯,不抵扣增值税的那个企业呀
老师,你好。有一家公司,没建账,但有收入,成本,那我给他报增值税的时候,电子税务局销售额根据开发票系统的数据来,实际收入要大于系统的。我要按哪个申报?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
是一般纳税人,我知道怎么申报无票收入,我说的是我绝大部分70%的收入是无票收入,现在不是数电票都上来了,管经销不符的东西吗?经销不符的话,它是根据数电票系统里我开出的票和我收到的票去核对进销不符的情况,是不是啊
那我确认了无票收入,但是数电发票里销项发票肯定没有我申报的无票收入的销售明细呀,这样有没有存在风险
进销不符的不行,有虚开发票的风险。你进来的是A产品,你销售出去的也是A产品呀,无票收入,只要正常交税了就没有问题。