你好,可以打实际业务的就行。
老师,我们酒店的后厨外包给一家企业了,对方开来餐饮服务费的发票,这个费用可以挂到工资里面吗?挂进去会不会交个人所得税?实际上这笔费用就是后厨人员的工资
请问一下:例如我们公司员工点外卖可以报销,我就做的福利费,但是只有支付凭证没有发票,这种填了报销单我也入账了,因为是实际发生的,等到企业所得税汇算清缴的时候,我就会纳税调增,请问这种属于白条入账吗?因为我想的是真实发生的
老师,你好。关于多用途预付卡问题。 1购卡方向支付机构买卡不交增值税,个人(持卡人)收到购卡方给的卡不交增值税。这两步不交纳增值税是因为没有发生增值额,没有实质的发生应税行为。 2特约商户向支付机构开据增值税普通发票对个人不开票。由于实际的结算是跟支付机构,所以对持卡人不开票,对支付机构开普通发票是因为销项与进项匹配原则和支付机构结算的必要(支付机构主要是收取手续费);支付机构收取的手续费是可以开具增值税专用发票,相当于特约商副购进一项服务。我的上述理解正确吗?
老师,请问单位招了劳务人员每月发放工资800元,她是去税务局开具劳务费我们报销。税务局建议她可以分两天开500元和300元的发票就不用交增值税了。单位可以按照这样开具的两张发票给她支付吗?
老师,我们员工有个这么情况就是实际支付2400(即支付截图是2400),但是因为他的额度有限,只能报销2000了,就让商家开了2000的发票,这种情况可以报销吗
我们直营店的收入没有进到公户,发票是不是也不能从这边品牌公司开啊?
一般纳税人享受了退役士兵减免增值税的政策,以前年度和本年度产生了增值税退税,应如何记账
请问电商公司税务筹划中,由甲公司下面的店铺(一般纳税人)把店铺销售额50万分到小规模公司A和B各25,再由甲公司给小规模公司A和B开13个点的成本发票各20万,A和B给甲公司结算货款,是不是不能起到节税作用?反而增加一轮增值税申报金额?多转一圈多缴纳一轮增值税是嘛?
老师 印花税税率是万分之三 还是万分之五
付给个人的劳务费,没有发票,入账好还是不入账好?
老师你好,请问住宿费发票可以抵扣吗?
注册资金实缴,印花税是按照注册资金的万分之五再减半征收?
公司收到部分租金计入预收款可以吗,开票了入收入
老师我们是其他充装企业,就是把液态原材料汽化后充装。有种原材料液氮,它既生产氮气,又参与其他气体的生产,就是其他气体生产机器启动都需要氮气,那么生产的氮气成本怎么核算?
老师,我们是一家工程公司,平时每个月都交40万左右的增值税,由于人工劳务费占主营业务成本的65-70%,且劳务没有开发票,因为开劳务发票要找劳务公司开,劳务公司自己也没什么进项,收的税费也和我们自己交税费一样了,所以我们为了少交些税,就多开了材料费的发票,材料票开来是减少了增值税,但同时材料成本也多了,材料暂时入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把这么多的材料结转成主营业务成本,一结转就会亏损上百万,不结转呢,″工程施工一材料"科目金额又较大,请问老师,这个有什么好办法处理不?
可是实际消费了500,店家开票还能开300吗
可以的,可以这么做的呀。
那店家不是属于少开发票吗,商家不是会少交税?
他做收入可以做500呀,无票收入剩下的。不是说他开多少发票就做多少数。
原来是这样,我以为税务局是以票定税,那对于这种无票收入,怎么计算他应该缴纳的税呢,老师
和有发票的一样,他是一般纳税人的话,500÷1.06×6%,这是销项税额。