借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师您好,我们公司之前买生产设备时候,对方没有给开发票,是公司股东自己出钱买的,一直没入账。今年卖方可以开发票了,说要给开发票,让我们入账,我想问一下这种情况,账务怎么处理?
老师,公司收到朋友不用的餐饮设备支付第三方发生的运费1350元。当时不确定是向外出租还是买给联营企业,因此做为存货账面1350元。当时没有做为固定资产,想着是和后期购入的新设备一起做固定资产折旧。 现在设备贬值了,对方个人给报销了运费。 请问这1350元怎么处理?用按出售旧设备交税吗? 我的账务处理对吗?
老师您好,想请问您一下:公司是一般纳税人,购买一批建筑设备用于出租,目前设备已到,款未支付,发票未到,该批设备由公司销售部门用于出租的。 我的会计分录如下: 设备已到,款未支付,发票未到: 借:固定资产-暂估 贷:应付账款-XX公司 计提折旧: 借:销售费用-折旧费 贷:累计折旧 设备有出租,结转成本 借:主营业务成本 贷:什么科目呢?
老师您好:麻烦请教一下,我们公司无偿捐赠固定资产给医院两台医用设备,过了一年半被医院又退回来了,当时做了账务处理,也交了销项税,那现在退回来的话,我把之前的账原路冲回,税金不考虑,那我新的固定资产按什么价值入账,分录应该怎么写啊?
老师好,公司购进了大型销售用设备,原价200万,后使用中发现压缩机有问题,就以该压缩机向厂家换了一个更好的,以旧换新后补差价50万。但我之前按照原价入账并计提了折旧,现在补完差价拿到新的发票该怎么处理呢,直接计入固定资产并且不调整之前折旧,按照新的取得成本在后续期间内折旧吗?
老师亏损的净利润结转到未分配利润借方,我第二年应纳税所得额是正数20000,交了税之后结转到未分配利润的贷方,借贷相抵不就是税后补亏吗
育成羊的死亡如何做账务处理,正常死亡
老师是不是通行费都可以要求开抵扣的票
请问,增值税税负怎么控制?
@董孝彬老师,回复你,没有机会接触成本核算,现在是个总帐会计,负责报表、报税、数据记账,日本企业精细化到生产部门自行负责成本核算,感觉不太符合逻辑,被老板问到会计如何监控成本,我也不知如何回应。
老师 你好 我们公司买的设备 合同上运费有单独的价格 那我们做账时 是让对方开运费发票吗 直接入成本吗 还是
老师这种对方公司买车 ,以我们公司名义去办贷款,我们公司每月还贷款,这个分录怎么做
老师你好,现在发现上个季度应该入固定资产没入,直接进管理费用了,怎么调整账务处理
老师,这一题该企业并没有做运费的销项税额,税务局查出之后应该调账,请问该企业少交的税是按照9%来算还是13%
公司章程在哪里能看到能查到
郭老师您好!之前没有入固定资产可以出售设备吗?
可以的,只要是你单位的就行。
郭老师您好!之前没有作为固定资产入账,现在想出售,可以以设备出售吗?
对的,只要是你单位的就行。
郭老师您好!那么如果可以出售,那么之前没有入固定资产的出售如何账务处理?
当时买来的时候做了成本费用的吗?如果是的话,借银行存款,贷其他业务收入应交税费。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。