借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借银行存款,贷,应收账款 借库存商品 贷应付账款 借应付帐款贷银行存款
老师,收到固定资产但未付款,是做应付账款还是其他应付款?另外如果是固定资产还未发货,付的最后一笔尾款,应做什么分录?如果是已经发货了,但没有收到发票,款也付了,又是如何做分录?
我的实际开票金额为2w,但是公账上收3w,这一万是替别人收的或者是我的未开票收入,但是这个未开票收入老板不让缴税我应该怎么做才能使他合理
老师 我每月计提房租未付款,做的分录为:借 主营业务成本 贷 其他应付款 现在 对方给我开了专票 但是我依旧没付款 那现在我这个专票的进项税怎么在账里体现呢?或者说 我收到发票应该如何处理呢?
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
请问别人给我们的汇票,我们没到期背书给供应商,供应商收到利息后其余的抵我们的货款,1、需要开票吗?2、具体要怎么做账或者会计分录?
新增值税法的主要条款是什么? 与之前相比主要有哪几方面的不同…?
老师工资3月份忘记计提4月份的工资,在4月份补计提可以吗?
老师,请问我公司是小规模纳税人,没有加工混凝土的资质,可以委托有资质的一般纳税人加工吗?
老师,单独计价入账的土地是属于固定资产还是无形资产
如果从公户往外转账,通过什么方式可以转?
这些消费税可以抵扣前手的项目是怎样的税法逻辑?为什么其他的应税消费品不能抵扣?
请问月末如何结转税,附图
老师,有没有电商账视频
本月建筑服务预缴增值税,月末需要结转吗
#提问#老师,甲公司认缴资本1000万股权是由A老板80%和一个软件公司20%组成,但实缴资本150万全是A老板出的,软件公司认缴200万也是由A老板95%和B老板5%组成,实缴资本是0,现在甲公司要按比例减资到150万,那A老板多缴的30万怎么处理好?还有就是软件公司也要减资实缴到30万,增加三个股东入来,那对甲公司有影响吗?