您好 现在发现3月份的增值税报错了 税务系统还能更正申报

老师你好,我这面企业所得税年报时申请退税了,现在发现错误了,系统申请退税已经审批,我现在还可以在更正申报表吗,那我申请的退税怎么处理,
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,我现在还能更正申报3月份的增值税申报表吗?
老师,现在发现22年2月份的个税申报错了,实际28570元申报成28750,能不能在自然人扣缴系统里更改
老师,请问现在税务局让我更正2022.5月的增值税月报,我修改了还需要做5月份之后的更正吗?
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
请问老师怎么操作那?
就是进项税也勾选少了
能从新勾选进项税吗?
从勾选进项税开始怎么操作麻烦老师了
是有税金需要缴纳 现在要补勾选 少缴纳税金吗?
老师从勾引进项税开始到从新更正申报的步骤应该怎么操作?有什么影响?
要先更正申报 然后税务数字账户进入勾选界面 取消统计
不需要缴纳,是普通发票填错了,提示了,我要点从新填写,结果鼠标不好使,我使劲一晃悠点错了,应该也需要交点,但是我还有进项没勾选完,我在勾选些就够了
所以没我要从新勾选进项税
可以从新勾选进项税吗?我想从从新勾选进项税那开始操作,也就是从报税的第一部勾选进项税开始更正,请问怎么操作
好的老师,进入报税系统主页就能看见更正申报吗?还是在左侧哪里找?
我这边是我要办税 税费申报及缴纳进入 然后左侧有更正申报 地区不同 可能会有差异
好的老师,十分感谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!