你好!分红是税后利润不影响当期损益

老师好,我们公司是小微企业,最近签了个合同,利润可能超过300万,请问企业所税税是全部按照25%计算吗,这部分利润到年底分红的时候是不是要分出去,股东是不是要交个人所得税
老师,员工们年合计收入不超过6万。是不是不用做个税汇算清缴。 另外,总公司的法人也是一年收入不超过6万。2021年11月因注销分公司,她是营业执照上的负责人,分公司有利润,给她交了66块钱的股息红利个税,但利润给了总公司,没有实际分红。等于她涉及两个公司,总公司给工资,分公司工资是0。这个法人要做汇算清缴吗?
老师,2022年10月份的费用发票20万,当时没有收到,在2023年1月收到了。我现在1月份做账,借未分配利润20万,贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整?是2022年汇算清缴费用账载金额0,税收金额20,调减20万,2023年汇算清缴的时候账载金额0,税收金额0,不影响2023年汇算清缴,是这样吗?我2023年1月收到票就做借:利润分配—未分配利润20 贷:银行存款20
老师:这个汇算后,一般都会有调整,需要补交所得税。然后补交的所得税,会做通过以前年度损益调整,来影响利润分配-未分配利润。假设说2022年12月的利润表是50万,2023年3月的利润表是70万,现在汇算调整加了10万税的话,那这个做了调整分录,在账上不就利润分配-未分配利润就会之前的70万-10=60万了。那这个跟季度报表的利润表要是一样,余额为60?
我的2023年年末未分配利润是100万,其中包含2023年我预提了费用12万,在2024年一月份收到了2023年费用发票8万,我做的分录是在01月先把预提的费用分录冲销借其他应付款-预提费用12万,贷:利润分配-未分配利润12万,收到的费用发票分录是,借利润分配-未分配利润,应交税费-待抵扣进项税额,贷:库存现金。目前看报表2023年年末的报表体现未分配还是100万,2024年02月份报表,假如一月二月合计的本年利润是20万。2月末的资产负债表报表未分配利润应该是100+20+12-8=124万,那么五月底之前的汇算清缴提报报表是选择区间2023.01.01至2023.12.31还是哪个区间呢,如果按照2023年的区间选择的话,那未分配利润就不准确了呢。老师看看我上面表达的有没有问题?详细给指点一下?感激!
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哦哦哦好的谢谢!
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