你去电子税务局,我要办税,税费申报及缴纳,有个申报查询与打印,可以打印申报表
老师,这个月的增值税报表申报了,但是税局打电话来说这个月进项不抵扣,我还可以更改申报表吗?能改的话在哪里改?
老师,我想问问,9月份的我们开出的,客户在9月份抵扣了,然后客户开了负数发票给我们,我们已经打印发票出来了,那我申报增值税的时候,这张负数发票也要填入销项发票里面吗?
老师 ,好。资源办让我们开了一个代征户,让先往里面存钱,然后拉一车碎石,当时他们就先把增值税,附加税,资源税,服务费,的数扣。他们系统是3%,但是,我们是一般纳税人,税率是13%,每月是我们申报完了,把银行端哪个图截个他们,我想知道,他们已经扣3%的税了,我们申报的13%哪10怎么整,这些单子在哪打印,他们按13%扣税,完税证明可以在税务局打印出来,就是银行哪个单子不知道在哪打印?还有,他们现扣的3%的增值税,我们怎么做账
生产企业9月进口一批设备,缴纳了增值税32701.29,按照教学,我在电子口岸:进口增值税核查系统,在税单下载里没查询到这笔税单,然后进进入新税单查询,找到税单,但打印不了,然后我进入新税单下载,打印,打印不了,让我输入企业名称,税局名称,税局代码,还有企业信息,这才让我打印,可打印出来是完税抵扣清单,纳税申报日期是11.6,我是不是进项税申报了
老师,我们公司付给境外一笔非贸付汇,付的是外国佣金的费用,当时缴了增值税,那我现在要进项进项抵扣,这个当时缴税的单据在哪里打印出来呢,然后申报表填哪一栏呢
你进项勾选完,去税务数字账户,发票查询统计-历史抵扣信息
好的谢谢老师
不客气的,工作顺利