同学你好 这个直接办理就可以 查询出来然后打印

老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师,好。我们公司得交资源税,但是,我们这资源税是资源办让我们先开一个户,说是存税款用,报税的时候,我们申报,申报完之后,把银行端哪个截图发给他们,是我们申报的资源税,增值税,增值税附加等,说是他们替我们扣税款,就是从之前他们让我们开的那个户里面扣,我现在不懂这种情况是属于他们代收代扣吗?还是?
老师 ,好。资源办让我们开了一个代征户,让先往里面存钱,然后拉一车碎石,当时他们就先把增值税,附加税,资源税,服务费,的数扣。他们系统是3%,但是,我们是一般纳税人,税率是13%,每月是我们申报完了,把银行端哪个图截个他们,我想知道,他们已经扣3%的税了,我们申报的13%哪10怎么整,这些单子在哪打印,他们按13%扣税,完税证明可以在税务局打印出来,就是银行哪个单子不知道在哪打印?还有,他们现扣的3%的增值税,我们怎么做账
老师,好,资源办,让我们开了一个代征户,需要先把大概税款存进去,拉一车,从代征户里面把增值,(3%),附加税,资源税,服务费,都扣除了来了,这个需要做账吗?我们是一般纳税人,是按13%交税的,现在不是有很多优惠政策,哪个系统是他们自己开发的,像资源税减半征收,但是,他们系统没有,这账怎么做
老师,好。资源办让我们开了一个代征户,是我们先往里面存钱,当月拉一车矿石,会在他们开发的系统中资云里面开一张票,这张票上直接把增值税,附近税,资源税,还有给他们交的服务费扣了,这个时候的账,我们怎么做?预交的这些税,我们下个月申报的时候,怎么申报
老师,个体户的话,没有银行账户,直接法人个人账户转我们公司账户行不行的?我们要给他开票
请问老师,出口报关单上货物价格,是不是要和出口销售合同上的价格一致呀(美金)
请教一下,公司采购的500万元以下的固定资产设备,税法不是说可以一次性税前抵扣吗。但是我8月采购的固定资产,申报第三季度企税的时候没有填写一次性扣除,第四季度的时候可以填写一次性扣除吗
老师,税务局发送个人需要年度汇算清缴等信息,是通过我们单位给他们申报个税时留的手机号码呢,还是通过员工自己注册个人所得税app时的手机号码呢
小规模公司季度开票不超30万免税,指的是专+普票合计30万还是说只有普票不超30万?
老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
他们先扣的哪些税,怎么做账
同学你好 这个口zzs附加税所得税
这个扣增值税附加税所得税
没看明白,我意思是,资源办,让我们开的代征户,先让在里面存钱,1、存的钱,需要做账吗?然后,我们拉一车,在他们中资云系统里面开出一张票,他们就把增值税(3%),附加税,资源税,服务费,2、这些费用扣除了,这一步我需要做账吗?
同学你好 需要做账的
怎么做?但是,我们是一般纳税人,哪账又该怎么做呢?
借其他货币资金 贷银行存款
他们先扣的税款怎么做账,我们又按13%交的税,又该怎么做账,差额应该怎么做。
同学你好 借应交税费 贷其他货币资金