您可能已经完成了进项税的申报。具体来说,您在电子口岸进口增值税核查系统中查询到税单后,应该已经完成了税务登记和税款缴纳等手续。之后,您输入企业名称、税局名称、税局代码和企业信息,可能是在进行进项税抵扣的相关操作,最终打印出的完税抵扣清单表明您已经完成了进项税的申报和抵扣。
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师您好, 我想请教关于全盘会计的每月工作流程(工作内容)是不是如下列所示: 1. 每月根据公司发生的每一笔经济业务在系统做相关的记账凭证,月底会自动出相关的报表 2. 每月在航天开票系统或者将来的税务UK系统开销项发票,月底导出销项发票清单 3.每月登录增值税发票综合服务平台(广东),进行进项发票勾选认证,然后打印认证进项发票清单 4. 每月进入国家税务总局广东省电子税务局,根据相关的金额先填写纳税报表,再纳税申报,后缴费就完成 5. 每月在自然人税收管理系统扣缴客户端,进行申报人个所得税 以上就是每个月全盘会计人员需要处理工作的流程吗?是否理解正确,是否有需要补充的,麻烦老师请教一下,十分谢谢!
生产企业9月进口一批设备,缴纳了增值税32701.29,按照教学,我在电子口岸:进口增值税核查系统,在税单下载里没查询到这笔税单,然后进进入新税单查询,找到税单,但打印不了,然后我进入新税单下载,打印,打印不了,让我输入企业名称,税局名称,税局代码,还有企业信息,这才让我打印,可打印出来是完税抵扣清单,纳税申报日期是11.6,我是不是进项税申报了
老师好,我单位每月暂估未开票收入,然后正常纳增值税,等到这些收入开了发票之后再冲回原暂估收入。纳税申报表与账目同步操作。开票收入正常入账报税纳税。 但是现在我们发现有一笔超过一年以上确认的暂估收入已经开票但仍未冲回,(实质上是企业多申报了销项税额,但我企业一直销项小于进项,未纳过增值税,受影响的是留抵税额)现在调整增值税申报表,税务系统里面只默认一年以内的暂估是允许冲销的,如果强制更正就会启动异常核查流程,可能税局要来查账, 我想咨询一下,在税务法规层面,如果未开票收入申报后已经开票但超过一年以上未冲销的,是法律强制性规定就不允许冲销了还是经过税务部门核查后情况属实仍允许企业冲销呢?
老师,1.生产企业,24年12月出口。本月18号申请首退税时,跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了,这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万,3月份出了两笔,共需开票200W。现在需提升额度,也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗?还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的,A公司把货款打到B生产公司下单,B公司虽是生产公司,但没有生产能力,把款打给C公司进行生产。完成交货后,B公司已经开了成品发票给A公司,并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票?开产品原材料还是产品加工费呢?
去年计提企业所得多计提了800元,今年红冲后利润表跟资产负债表中未分配利润不一致。资产负债表中红冲的800元有增加,但利润表的数据没显示增加
老师物流运输行业这种司机在高速路口的通行费可以抵扣吗
老师,我们是物业公司,我们收了小区业主的钱,买了塑钢窗,给每个业主安装,这个安装是我们找的卖塑钢窗的公司,人家是是包安装,这样我作为物业公司,我们收了业主的钱,怎么给业主开发票呢
会计学堂怎么看不了视频了
一般纳税人自产产品发给员工做福利,原材料的进项税额还用转出吗
老师可以发一下红字发票的操作步骤吗?谢谢
老师,微信结息,怎么做账
郭老师,请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
老师好,我们租厂房,现在不租了,但是刚开始做好分录,应付房租45万,现在清了还有197500不需要付了,我的这个197500怎么冲出来呢
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
电子口岸里面我只是打印,怎么就完成申报了,然后我到电子税务局看到那张海关缴款书还没勾选,电子税局如何查询是否已经申报,如果完成申报能退回吗
在电子口岸打印报关单并完成申报后,您可以在电子口岸的查询页面输入相应的查询条件,例如提运单号、报关单号等,以查看报关单的详细信息。如果您已经申报了海关缴款书,但未在电子税务局进行勾选,您可以登录电子税务局,在“申报信息查询”或“涉税查询”模块中查看您的申报记录。 如果您需要确认是否已经申报成功,可以按照以下步骤操作: 1.登录电子口岸,进入“查询统计”或“报关数据查询”页面。 2.输入相应的查询条件,例如提运单号、报关单号等。 3.在查询结果中查看报关单的状态,如果显示已申报,则说明已经成功完成了申报。 如果您发现已经申报了海关缴款书但未在电子税务局进行勾选,可以在电子税务局的申报记录查询中查看您的申报记录,并进行相应的勾选操作。
还有这月我的增值税之前已经0申报了,这时怎么查
可以查申报记录哦
申报信息查询里查询不到进项抵扣认证情况,只能查到已经申报的正常的增值税申报表,
你们不是电子税局勾选进项发票吗
我问的还是那张海关缴款书的事
这个可以去税局大厅查询