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老师,请问下上一个会计汇算23年企业所得税把滞纳金调增了,导致应纳税所得额超过300万,但看这笔滞纳金她没有入到当年的费用,前期她的账挺乱的,有没有必要去更正她的申报呢

2024-04-22 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-22 08:09

你好,需要的,如果你实际利润没有超过300万的,需要调整。

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滞纳金是由于22年的企业所得税未及时缴纳而产生的,因此它应该与22年的企业所得税一起进行处理。在会计分录中,您已经将滞纳金和企业所得税一起记入了“以前年度损益调整”科目,这是正确的。 关于滞纳金在税务报表中的处理,由于滞纳金是22年产生的,因此它应该被纳入22年的企业所得税年报中进行纳税调整。即使23年的企业所得税汇算清缴还未完成,滞纳金也不应该被纳入23年的年报中。 您需要将滞纳金759.73元在22年的企业所得税年报中进行纳税调增。 关于您提到的A105000表的问题,第19行和第20行通常与税收调整项目有关。您需要根据实际情况填写这些行次,确保所有税收调整项目都被正确反映。
2024-03-26
同学您好,首先我们分析,企业正常确认收入,取得成本,以此为依据缴纳增值税和所得税。
2023-09-09
同学你好,这个月调整对了就可以了
2020-12-28
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
你好需要改为营业外支出,之后再去填写,纳税调增,不能直接做未分配利润 滞纳金,
2021-04-07
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