你好是的,这个是视同销售。
请问赠送给客户的产品要视同销售吗?增值税和企业所得税都要交吗?分录怎么做?
公司购买的礼品无偿赠送给客户是要视同销售缴纳增值税的吧,如果是的话,会计上要确认收入么,如何做会计分录
请问老师,茶叶公司销售返点赠送给客户的茶叶分录怎么做呢?是不是要做所得税和增值税视同销售收入?
请问老师,汇算清缴上的视同销售收入哪种情况需要填写呢?比如茶叶公司以商品作为返点赠送,账务上做过收入,结转成本了,那么汇算清缴视同销售这张表需要填写吗?
请问老师 我司作为增值税一般纳税人 外购货物取得增值税专用发票 无偿赠送给客户 要视同销售 的会计分录怎么做
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
分录怎么做呢
你好,这个借销售费用贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
借方“销售费用”没有发票是不是要做纳税调增?
你好是的。就是这样子,所以一般老师都建议开带折扣的发票。
老师,如果是开的折扣发票,,是不是要把这个金额填写在汇算清缴“纳税调整项目明细表”里收入类调整“销售折扣、折让和退回”里?
你好!不用。你开带折扣的,按折扣后的金额来申报收入就行