你好是的,这个是视同销售。

请问赠送给客户的产品要视同销售吗?增值税和企业所得税都要交吗?分录怎么做?
公司购买的礼品无偿赠送给客户是要视同销售缴纳增值税的吧,如果是的话,会计上要确认收入么,如何做会计分录
请问老师,茶叶公司销售返点赠送给客户的茶叶分录怎么做呢?是不是要做所得税和增值税视同销售收入?
请问老师,汇算清缴上的视同销售收入哪种情况需要填写呢?比如茶叶公司以商品作为返点赠送,账务上做过收入,结转成本了,那么汇算清缴视同销售这张表需要填写吗?
请问老师 我司作为增值税一般纳税人 外购货物取得增值税专用发票 无偿赠送给客户 要视同销售 的会计分录怎么做
老师,想问一下这营业执照要满3年才能变更吗?有没有这样的要求,我现在是要变更经营地址
@朴老师,12-174#,补录2018年集团智能化粮库资产划转100万。老师,资产折旧都提完处置了,还计入资本公积合适吗?需要什么附件?
老师中午好,公司买车了需要交什么税
老师,购买的房屋原值都包含什么,根据原值缴纳房产税
老师您好,请问退休人员如何选择人员类型,选择离职对吗?
老师好,想请问下公司买的凳子和桌子拿来请客吃饭用的要记入哪个科目,谢谢
融资租赁留购价100元,之前没有入固定资产,现在支付了,如何处理呢
公司有员工是自费交社保,这个怎么申报?
一月工资没有发申报个税按0申报,到2月申报发放数申报吗
老师你好,问下就是2022年有开过普票,但是没有收到打款记录,现在这家公司已经注销,改了名字,现在25年年底将这发票红冲掉了,现在这家打电话问我们是什么意思呢,这个会有什么情况发生呢?还是要怎么补救呢?
分录怎么做呢
你好,这个借销售费用贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
借方“销售费用”没有发票是不是要做纳税调增?
你好是的。就是这样子,所以一般老师都建议开带折扣的发票。
老师,如果是开的折扣发票,,是不是要把这个金额填写在汇算清缴“纳税调整项目明细表”里收入类调整“销售折扣、折让和退回”里?
你好!不用。你开带折扣的,按折扣后的金额来申报收入就行