你好,管理费用会议费里面的。
老师 企业在邀请客户在酒店组织会议,产生的费用中对方给开票有会议费和住宿服务费,请问这部分住宿费是计入到销售费用/管理费用-会议费呢还是计入到招待费呢?或者是计入其他?
公司开了一个亲子营会议,一人收费199元,租的酒店会议室,酒店发票注明会议费1800,所有参会人员午餐和晚餐费用一共4080,我们聘请的讲师住宿费396,发票合计金额6276元,我想问下4080和396是不是需要计入招待费?1800计入会议费?
请问一下老师,老板去外省参加广东协会会议,交了2000元,开了会议费的发票,还有给我来会的飞机票,请问一下这些费用全部计入管理费用-会议费,还是分开计入不同科目呢
请问一下老师,老板去外省参加广东协会会议,交了2000元,开了会议费的发票,有会议通知书,还有给我来会的飞机票,请问一下这些费用全部计入管理费用-会议费吗
请问一下老板报销去外地协会开会的会议费还有来回航空飞机飞机专票和的士费,请问这个发票全部做进营业费用-会议费,还是只是开了会议费的发票做会议费,飞机票和的士票做差旅费啊
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
1、 正式的会议通知:会议费用预算(公司级、部门级、产品发布 级等标准限额)、会议议程2、 会议纪要:时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、 支付凭证。3、 会议签到表:单位、会议名称、开会时间、开会地点、与会人 员。
飞机票、的士费也是计入会议费吗还是差旅费
你好,对的是的,会议费里面的。参加会议的支出都做这个里面。
只有会议通知书,其他都没有
不可以的,需要让对方给你们补这些。
我们是企业,我们没有签到表会议纪要什么的,可能协会有,但是不可能给我们
那你就没法税前扣除的
会议通知书里就有时间地点会议目的费用等等
支付凭证没有,老板自己支付的,然后报销的,只开了发票
有上面的你就可以税前扣除,没有上面的不可以的。个人垫付的,写报销单。
那我让老爸看看可不可以复印一下签到表加上通知书和发票可以吗
可以的,可以这么做的。
那去开会来会的自付机票,的士费是单独坐出差费还是和会议费一起坐管理费用会议费
一块都在会议费里面的
第一:也就是说有签到表/通知书/发票这3个我做会议费可以全额抵扣对吗,飞机票的士票一起坐会议费就行 第二:如果没有会议费,这2000元可以做会议费,但是企业所得税我抵扣不了,要调增, 第三:如果这2000元需要调整,我的飞机票和的士费是不是就不要做会议费了,直接做差旅费,这样最少飞机票和的士票我可以增值税进项抵扣,也可以企业所得税抵扣是吗
第一:也就是说有签到表/通知书/发票这3个我做会议费可以全额抵扣对吗,飞机票的士票一起坐会议费就行 第二:如果没有签到表,这2000元可以做会议费,但是企业所得税我抵扣不了,要调增, 第三:如果这2000元需要调整,我的飞机票和的士费是不是就不要做会议费了,直接做差旅费,这样最少飞机票和的士票我可以增值税进项抵扣,也可以企业所得税抵扣是吗
1会议通知,会议纪要,这些都需要有的。
2是 3他不是出差的,做不了差旅费。
飞机票是航空公司给我开的票,出差外地开会,不能做出差费, 如果不能做出差费,我做会议费,这个飞机票和的士费能不能抵扣呢
关键是不是出差呀,出差和参加会议还是有区别的同学。
会议费可以抵扣增值税的。
1.如果我搞不到签到表,我的飞机票只能抵扣进项税而不能企业所得税全额扣除吗 2.还有一种情况, 假如老板不只是去开会,还顺便办公司的事,那我飞机票能不能当作出差费
1严格来说,这属于会议费 你会议费整体的都抵扣不了的 2第二个可以的。