你好,可以记住到这个科目里面
老师,你好,我们公司是服务公司,主办方找到我们来办会,我们公司找酒店,场地,找广告公司制作会议资料等,组织会议,并且这一切的费用由我们公司来支付,我们通过收取参会的人每人缴纳500元的参会费用,来作为收入。想问下老师,我们公司能给参会人员开会务费发票么?我们公司营业执照上面有会议及展览服务这项。还是只能开会议服务呢?
公司开了一个亲子营会议,一人收费199元,租的酒店会议室,酒店发票注明会议费1800,所有参会人员午餐和晚餐费用一共4080,我们聘请的讲师住宿费396,发票合计金额6276元,我想问下4080和396是不是需要计入招待费?1800计入会议费?
请问一下老师,老板去外省参加广东协会会议,交了2000元,开了会议费的发票,还有给我来会的飞机票,请问一下这些费用全部计入管理费用-会议费,还是分开计入不同科目呢
请问一下老师,老板去外省参加广东协会会议,交了2000元,开了会议费的发票,有会议通知书,还有给我来会的飞机票,请问一下这些费用全部计入管理费用-会议费吗
请问一下老板报销去外地协会开会的会议费还有来回航空飞机飞机专票和的士费,请问这个发票全部做进营业费用-会议费,还是只是开了会议费的发票做会议费,飞机票和的士票做差旅费啊
我们是经营公园游乐设施,怎么给客人开票,小火车,旋转木马,开什么项目
收到业务员发的报关单,需要先去电子口岸那边发往税务局吗?
老师好,公司是销售卫浴洁具的一般纳税人,21到24年的进项票117万,现在还能抵扣吗?现在抵扣的话会不会有风险呢?进项票长期不抵扣会不会有风险呢
企业所得税汇算清缴时暂估成本费用调增填在那里
实缴投资款交印花的税目是啥?
采购过程中发生的运费怎么分摊,分摊到哪个科目
老板有两家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交税,方便以后贷款,另一家公司想少交税。怎么操作呢?增值税这块怎么减少?
上个月发票开错,这个月冲红发票后重开一张,金额不变,怎么做账?
收到个人(不是股东)的款,是计其他应收款吗
老师请问下,厂房搬迁,研发车间还在原来的地址,这个有没有问题麻烦知道的老师回答下感谢
只有这个协会出的会议的通知书,他们的会议费发票就可以做会议费吗
对,毕竟实际就是去开会的
有些老师说需要会议纪要会议签到表,可是这些我都没有,有也是协会自己的,我可以确定去了开会了,协会网站都有这个会议照片我老板也在啊,所以确定一下,只有会议通知书可以做会议费吗,可以增税进项抵扣和企业所得税税钱扣除吗
没问题,毕竟这个是真实的,肯定是可以的。
那他做飞机去的,航空公司开的专用发票和的士费这些是一起做会议费还是单独做差旅费,机票可以进项抵扣吗
这个没问题,可以抵扣的
那是一起和会议费发票一起做会议费,还是做单独做差旅费
这个单独做到差旅费就行了
机票是为了去开这个会买的,做到差旅费
这个其实计入差旅 或者会议都可以
老师怎么区分参加会议期间发生的费用哪些可以计入会议费,哪些不可以啊
会议期间发生的餐费住宿费 交通费 可以计入差旅费
你的意思是如果这些费用都合一起开在会议费里就直接做会议费,如果有些分开的,飞机票自己买的,不在开的会议费里面就单独做差旅费是吗,
对,没错,是这个意思
那请问一下老师,如果去参加会议是本市的,餐费是自己付钱去吃的,不在会议费包的,请问我这个餐费应该做那里
那就记入到福利费里面
那需要交个税吗
这个是不需要交个人所得税的