你好,可以记住到这个科目里面

公司开了一个亲子营会议,一人收费199元,租的酒店会议室,酒店发票注明会议费1800,所有参会人员午餐和晚餐费用一共4080,我们聘请的讲师住宿费396,发票合计金额6276元,我想问下4080和396是不是需要计入招待费?1800计入会议费?
请问一下老师,老板去外省参加广东协会会议,交了2000元,开了会议费的发票,还有给我来会的飞机票,请问一下这些费用全部计入管理费用-会议费,还是分开计入不同科目呢
请问一下老师,老板去外省参加广东协会会议,交了2000元,开了会议费的发票,有会议通知书,还有给我来会的飞机票,请问一下这些费用全部计入管理费用-会议费吗
请问一下老板报销去外地协会开会的会议费还有来回航空飞机飞机专票和的士费,请问这个发票全部做进营业费用-会议费,还是只是开了会议费的发票做会议费,飞机票和的士票做差旅费啊
老师好,想请教一下,子公司是一场会议的支持方,代收参会人员的会议费及给参会方开具会议费发票,但是因为一些原因,某些参加会议的人把费用支付到了我们总公司,但是发票还是子公司开具,请问老师这样账务应该怎么处理?有什么税务风险?
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
只有这个协会出的会议的通知书,他们的会议费发票就可以做会议费吗
对,毕竟实际就是去开会的
有些老师说需要会议纪要会议签到表,可是这些我都没有,有也是协会自己的,我可以确定去了开会了,协会网站都有这个会议照片我老板也在啊,所以确定一下,只有会议通知书可以做会议费吗,可以增税进项抵扣和企业所得税税钱扣除吗
没问题,毕竟这个是真实的,肯定是可以的。
那他做飞机去的,航空公司开的专用发票和的士费这些是一起做会议费还是单独做差旅费,机票可以进项抵扣吗
这个没问题,可以抵扣的
那是一起和会议费发票一起做会议费,还是做单独做差旅费
这个单独做到差旅费就行了
机票是为了去开这个会买的,做到差旅费
这个其实计入差旅 或者会议都可以
老师怎么区分参加会议期间发生的费用哪些可以计入会议费,哪些不可以啊
会议期间发生的餐费住宿费 交通费 可以计入差旅费
你的意思是如果这些费用都合一起开在会议费里就直接做会议费,如果有些分开的,飞机票自己买的,不在开的会议费里面就单独做差旅费是吗,
对,没错,是这个意思
那请问一下老师,如果去参加会议是本市的,餐费是自己付钱去吃的,不在会议费包的,请问我这个餐费应该做那里
那就记入到福利费里面
那需要交个税吗
这个是不需要交个人所得税的